登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
学历类
>
网课平台
>
中国大学MOOC(慕课)
>
中国大学MOOC: 注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是( )。
主观题
中国大学MOOC: 注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是( )。
查看答案
该试题由用户747****37提供
查看答案人数:34860
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户747****37提供
查看答案人数:34861
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
主观题
中国大学MOOC: 注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是( )。
答案
主观题
中国大学MOOC: 对于存出投资款,注册会计师可能实施的审计程序有( )。
答案
多选题
注册会计师实施的下列审计程序中,通常不会涉及审计抽样的是( )。
A.风险评估程序 B.对未留下运行轨迹的控制进行的控制测试 C.细节测试 D.实质性分析程序
答案
主观题
中国大学MOOC: 注册会计师可以通过以下( )方式来提高审计程序的不可预见性。
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是( )。
A.风险评估程序 B.未留下运行轨迹的控制进行的控制测试 C.细节测试 D.实质性分析程序
答案
单选题
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序有( )
A.根据被审计单位当期专门借款计算其资本化金额,并与当期相应的在建工程或已结转的固定资产成本进行明细核对 B.将被审计单位审计年度的毛利率与去年同期比较 C.向被审计单位在审计年度发生过业务往来的银行发出询证函 D.实施重新执行程序
答案
单选题
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序是( )。
A.根据被审计单位当期专门借款计算其资本化金额,并与当期相应的在建工程或已结转的固定资产成本进行明细核对 B.将被审计单位审计年度的毛利率与去年同期比较 C.向被审计单位在审计年度发生过业务往来的银行发出询证函 D.实施重新执行程序
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,()是重新执行。
A.注册会计师利用被审计单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较 B.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对 C.对应收账款余额或银行存款的函证 D.对客户执行的存货盘点或控制活动进行观察
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,( )是重新执行。
A.注册会计师利用被审单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审单位编制的银行存款余额调节表进行比较 B.对应收账款余额或银行存款的函证 C.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对 D.对客户执行的存货盘点或控制活动进行观察
答案
单选题
下列审计程序中,属于注册会计师实施风险评估程序的是( )。
A.使用计算机辅助审计技术,对文件记录中的数据计算是否准确进行核对 B.针对由第三方保管的存货实施函证,以获取有关存货的数量和状况的审计证据 C.将财务报表与其所依据的会计记录进行核对 D.实施分析程序以识别异常的交易或事项,以及对财务报表和审计产生影响的金额、比率和趋势
答案
热门试题
注册会计师实施下列审计程序时,通常耗费时间最少的是
注册会计师实施下列审计程序时,通常耗费时间最少的是( )。
注册会计师实施的下列审计程序中,属于重新执行的是( )。
注册会计师实施的下列审计程序中,不正确的是()
下列审计程序中,注册会计师认为通常可以增加审计程序不可预见性的有( )。
在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是( )。
在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是( )。
在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是()。
注册会计师在实施控制测试时通常使用的审计程序包括( )。
在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是( )
在了解内部控制时,注册会计师通常需要实施的审计程序有( )。
下列审计程序中,注册会计师在风险评估中不实施的是( )。
下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有()
下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有()
注册会计师实施的下列审计程序中,能够证明固定资产存在认定的审计程序是
注册会计师实施的下列审计程序中,能够证明固定资产存在认定的审计程序是( )。
在对甲公司实施风险评估程序时,注册会计师通常采用的审计程序是()。
注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是( )。
注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()
注册会计师拟实施的下列审计程序中,属于控制测试的是()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP