单选题

下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()

A. 内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容
B. 内部审计师没有发现重大的错误或弱点
C. 没有发现采购业务中的控制薄弱环节
D. 内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动

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单选题
下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()
A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容 B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点 C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节 D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动
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单选题
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性 B.根据去年每月的销售费用预测今年每月的消费支出 C.对公司过去三年的销售额进行趋势分析 D.对工作时间超过10年的员工的工资10年的变化进行分析
答案
单选题
在审查企业流程过程中,内部审计师可以()
A.对流程设计中设置的控制点提出合理建议 B.领导流程设计小组 C.决定采用何种控制方法 D.审查所提控制建议的实现情况
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动()
A.评价业绩指标的完成情况 B.存货管理的有效性检查 C.舞弊风险的检查 D.存货的质量控制监督
答案
单选题
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
A.管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。 B.管理层采取措施提高实现既定目标的可能性。 C.控制表示由会计师和审计师设计用以保证处理过程正确性的特定程序。 D.控制程序应当自下而上设计以确保对细节问题的注意。
答案
单选题
内部审计师在审计过程中应该考虑确定使用分析性程序的范围,下列选项中属于要考虑的因素是:
A.财务与非财务信息的适用性与可靠性 B.有关组织经营行业的信息的适用性与可比性 C.分析性复核可以预测的结果的准确性 D.以上均是
答案
单选题
在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注?
A.交易历史如时间码和接收的确认 B.限制未经授权的访问传输数据的逻辑安全控制 C.限制访问电子商务机器设备的物理安全控制 D.企业内所有电子商务应用的清单
答案
单选题
实施基于风险的审计过程中,完全由IS审计师启动的风险评估是()
A.检查风险的评估 B.控制风险的评估 C.固有风险的评估 D.舞弊风险的评估
答案
单选题
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
A.立即取消审计,因为这项审计很难开展 B.在有书面程序后,重新安排这项审计 C.向管理层汇报该问题 D.记录程序,并对此进行审计
答案
单选题
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
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内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心?( ) 内部审计师证明在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎的方法是() 为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应:( ) 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》? 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 在某过程中,审计师和被审计单位联手评估被审计单位的内部控制系统,以下哪项内容属于该过程的第一步? 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 某内部审计师在审计过程中利用了合同的复印件,那么该复印件属于() 在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:( ) 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( ) 某内部审计师在审计过程中,利用照相机拍摄了某厂房的照片,则该照片属于() 通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?() 为了测试完整性,内部审计师可以采取的审计措施是: 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 在内部审计师对钢铁企业生产车间进行的效率审计中,下列哪项指标最合适?()
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