单选题

在风险分析期间,IS审计师已经确定了威胁和潜在的影响,下一步IS审计师应该()

A. 确定并评估管制层使用的风险评估过程
B. 确定信息资产和受影响的系统
C. 发现对管理者的威胁和影响
D. 鉴定和评估现有控制

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单选题
在风险分析期间,IS审计师已经确定了威胁和潜在的影响,下一步IS审计师应该()
A.确定并评估管制层使用的风险评估过程 B.确定信息资产和受影响的系统 C.发现对管理者的威胁和影响 D.鉴定和评估现有控制
答案
单选题
在进行风险分析过程中,信息系统审计师发现了威胁及其潜在的影响。审计师下一步应该()
A.对管理层实施的风险评估流程进行评估 B.识别信息资产和与之相关的系统 C.告知管理层所发现的威胁及其影响 D.识别并评估现存的控制
答案
单选题
一旦lT审计师合理地确定了某起舞弊事件,审计师接下来应该做( )。
A.由于要对该事件保密,现在什么也不说 B.同舞弊嫌疑人讨论该事件 C.向执法人员报告 D.向公司的管理层报告
答案
单选题
IS审计师的决策和行动最有可能影响下面哪种风险()
A.固有风险 B.检查分析 C.控制风险 D.业务风险
答案
单选题
审计师的决策和做法最可能影响下面哪种风险()
A.固有风险 B.检测风险 C.控制风险 D.业务风险
答案
单选题
制定基于风险的审计战略时,IS审计师应该实施风险评估,以确定()
A.已经存在减免风险的控制 B.找到了弱点和威胁 C.已经考虑到审计风险 D.实施差异分析是适当的
答案
单选题
进行审计的时候,审计师发现存在病毒,IS审计师下一步应该做什么()
A.观察反应机制 B.病毒清除网络 C.立即通知有关人员 D.确保删除病毒
答案
单选题
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
A.停—走抽样 B.发现抽样 C.属性抽样 D.货币单位抽样
答案
单选题
内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。
A.要求采购代理对所有的采购请求进行审批 B.就订购的所有原材料与使用部门进行确认 C.使用历史记录点系统 D.对积压存货进行定期报告
答案
单选题
要优化企业的业务连续计划(BCP)。审计师应建议业务影响分析(BIA),以确定()
A.业务流程为组织创造最大的经济价值,因此,首先必须恢复 B.优先事项和恢复秩序以确保和本组织的业务战略保持一致 C.企业关键业务必须在灾难后恢复,以确保组织生存 D.优先事项和恢复秩序将在短期内尽可能多的恢复
答案
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