多选题

审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。

A. 检查文件资料
B. 询问相关人员
C. 实地观察
D. 分析
E. 重新操作

查看答案
该试题由用户180****85提供 查看答案人数:27245 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户180****85提供 查看答案人数:27246 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。
A.检查文件资料 B.询问相关人员 C.实地观察 D.分析 E.重新操作
答案
多选题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:
A.运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性 B.询问管理人员和其他有关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.向有关第三方进行函证 E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况
答案
多选题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:
A.运用分析方法检查有关数据和资料的总体合理性 B.询问管理人员和其他有关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.向有关第三方进行函证 E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况
答案
多选题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:   
A.运用分析方法检查有关数据和资料的总体合理性    B.询问管理人员和其他有关人员    C.检查内部控制过程中生成的文件和记录    D.向有关第三方进行函证    E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况   
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A.审查现金截止期 B.检查财务专用章是否专人保管 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
A.现金收付是否按规定程序及权限办理 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.审查现金截止期
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A.审查现金截止期 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
多选题
审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
A.文字说明法 B.调查表法 C.流程图法 D.录像与录音法 E.逻辑模型法
答案
多选题
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全 B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性 C.检查固定资产账、卡的设置情况 D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动 E.检查折旧额计算的正确性
答案
单选题
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()  
A.审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额 B.核对应收账款总账和明细账是否相符 C.询问生产部门经理赊销控制是否有效 D.审查坏账准备的计提和冲销是否合理
答案
热门试题
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是( )。 内部审计机构实施的内部控制审计与审计人员在审计过程中进行的内部控制评审采用的审计方法基本相同() 审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有: 审计人员对贻销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是() 审计人员测试现金内部控制的内容及方法 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:    审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有() 在测试企业发运产品环节的内部控制时,审计人员可以执行以下哪些测试( )。 在测试企业发运产品环节的内部控制时,审计人员可以执行以下哪些测试(  )。    (2017年)审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有: 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()。 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是: 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是: 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()    审计人员对与编制资产负债表有关的内部控制进行测试时,可以采用的审计程序是() 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()。 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是: 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是:    审计人员对内部控制进行初评后,认为应该实施控制测试的范围是()。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位