登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
内部审计师在评估公司道德时发挥何种作用?
单选题
内部审计师在评估公司道德时发挥何种作用?
A. 对员工开展问卷调查,以评估公司的道德氛围
B. 评估公司用以实现其理想法律和道德合规水平的战略和程序的有效性
C. 开展举报热线,揭露违反公司政策的行为
D. 以研讨会的形式加强道德教育
查看答案
该试题由用户643****14提供
查看答案人数:33382
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户643****14提供
查看答案人数:33383
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
内部审计师在评估公司道德时发挥何种作用?
A.对员工开展问卷调查,以评估公司的道德氛围 B.评估公司用以实现其理想法律和道德合规水平的战略和程序的有效性 C.开展举报热线,揭露违反公司政策的行为 D.以研讨会的形式加强道德教育
答案
多选题
内部审计师在公司治理方面发挥的作用有()。
A.对组织治理过程设计和运行的有效性提供评估 B.为改进治理过程的方式提出建议 C.协助董事会开展治理实务自我评估 D.设计和实施组织治理架构和流程 E.评价组织架构和流程并向社会公告
答案
单选题
内部审计师可以通过确定何种事项来评估管理当局的计划职能?()
A.管理者的责任对象和授权范围。 B.员工薪金是否与以员工分数确定的薪金档次表一致。 C.是否每个管理计划均包括用来衡量计划完成与否的方法。 D.当旧的业绩评价标准不合适或无效率时,是否建立和推行新的业绩评价标准。
答案
单选题
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
A.应收账款的账龄分析单 B.积极式函证回函 C.消极式函证回函 D.发运凭证
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
单选题
内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》?
A.出席由被审计方对所有员工提供的教育项目。 B.从被审计方那里收受飞机票。 C.在审计意见中,披露同审计领域相关的所有重大事实。 D.在获知公司经营处于低迷之前,将股票处理掉。
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
内部审计师可以自行确定评估标准。
A.错误 B.正确
答案
单选题
一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。
A.产品销售规模 B.产品采购价格 C.产品订购的固定成本 D.产品存货的规模
答案
热门试题
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
审计报告是发挥内部审计的( )作用的必要条件,是反映内部审计师能力与业绩的证明文件。
内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:()
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是()
《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是()
内部审计师应谨慎对待同其公司以外的人员和组织的关系。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行为?
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。
某内部审计师最近因公司裁员而与公司终止了劳务合同。该审计师又在另一家公司找到了工作,新公司与前述公司在同一行业。以下哪项行动构成了对国际注册内部审计师协会《职业道德规范》的违犯?()
内部审计师评估时发现的治理问题不需要报告董事会。
IS审计师将采取下面何种行动评估软件的可靠性()
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
内部审计师在组织中恰当的作用是( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP