多选题

下列属于注册会计师为获取有关控制设计和执行的审计证据而实施的风险评估程序有( )。

A. 观察特定控制的运用
B. 询问被审计单位有关人员
C. 检查文件和报告
D. 穿行测试

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多选题
下列属于注册会计师为获取有关控制设计和执行的审计证据而实施的风险评估程序有( )。
A.观察特定控制的运用 B.询问被审计单位有关人员 C.检查文件和报告 D.穿行测试
答案
单选题
注册会计师不能通过实施下列哪项风险评估程序,以获取有关控制设计和执行审计证据()
A.询问被审计单位的人员 B.观察特定控制的运用 C.检查文件和报告 D.分析程序
答案
多选题
注册会计师为获取有关控制设计和执行的审计证据,通常实施的风险评估程序有()
A.询问申报企业的人员 B.观察特定控制的运用 C.检查文件和报告 D.追踪交易在与申报明细表相关的信息系统中的处理过程
答案
多选题
注册会计师为获取有关控制设计和执行的审计证据,通常实施的风险评估程序有()
A.询问被审计单位的人员 B.观察特定控制的运用 C.检查文件和报告 D.分析程序
答案
多选题
注册会计师为获取有关控制设计和执行的审计证据,通常实施的风险评估程序包括()
A.询问被审计单位的相关人员 B.观察特定控制的运用 C.检查相关文件和报告 D.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程(穿行测试)
答案
单选题
注册会计师通常实施的风险评估程序中,不能获取有关控制设计和执行的审计证据的是()
A.询问被审计单位的人员 B.观察特定控制的运用 C.检查文件和报告 D.分析程序
答案
单选题
注册会计师通常实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。但下列程序难以为此获取充分、适当的审计证据()
A.询问被审计单位的人员 B.观察特定控制的运行 C.检查文件和报告 D.穿行测试
答案
多选题
注册会计师获取的有关控制运行有效性的审计证据包括()
A.控制在所审计期间的相关时点是如何运行的 B.控制的运行是否得到了治理层的监督 C.控制是否得到一贯执行 D.控制由谁或以何种方式执行
答案
单选题
注册会计师获取的有关控制运行有效性的审计证据不包括()。
A.始终是人工控制 B.控制在所审计期间的相关时点是如何运行的 C.控制是否得到一贯执行 D.控制由谁或以何种方式执行
答案
单选题
如果注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,针对剩余期间,注册会计师的下列做法中,错误的是()。
A.考察该控制在剩余期间的变化情况 B.针对期中证据以外的、剩余期间获取补充证据 C.测试被审计单位对控制的监督 D.鉴于评估的重大错报风险对财务报表的影响较小,注册会计师未对剩余期间获取补充证据
答案
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