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中国大学MOOC: 内部审计机构对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。( )

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判断题
中国大学MOOC: 内部审计机构对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。( )
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判断题
内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告()
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多选题
《企业内部控制基本规范》规定,内部审计机构对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向报告()
A.董事会 B.审计委员会 C.监事会 D.股东 E.1 F.1 G.1 H.1
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主观题
中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( )
答案
单选题
企业内部审计机构对监督检查中发现的内部控制()缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.重要 B.重大 C.特大 D.一般
答案
主观题
中国大学MOOC: 下列属于行政系统内部的监督主体的是( )。
答案
主观题
中国大学MOOC: 内部审核包括
答案
判断题
中国大学MOOC: 审计人员在监督库存现金清点时所取得的现金余额表,属于内部证据。
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主观题
中国大学MOOC: 下列哪项活动有可能削弱内部审计人员的独立性?( )
答案
判断题
中国大学MOOC: 审计组织应当在内部建立审计质量控制政策与制度。
答案
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会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。 中国大学MOOC: 下列有关内部监督形式的说法,错误的是( )。 中国大学MOOC: 内部控制的执行需要成本 中国大学MOOC: 内部控制评价的内容是( )。 中国大学MOOC: 关于内部控制的本质包括( )。 中国大学MOOC: 内部报告系统的核心是( ) 中国大学MOOC: 8253 内部有( )个计数器. 中国大学MOOC: 内部控制的原理可以用在( )。 中国大学MOOC: 财务内部收益率指标是 中国大学MOOC: 内部控制评价的责任主体是( )。 中国大学MOOC: 测试计划的内部作用有()个 中国大学MOOC: 造成挫折的内部因素中,包含有 中国大学MOOC: 一级Cache通常位于cpu内部。 中国大学MOOC: 观察细胞内部超微结构首选 中国大学MOOC: 以下哪些属于朗诵中的内部技巧? 中国大学MOOC: 琥珀内部都会含有动植物包裹体。 中国大学MOOC: 审计人员进行符合性测试主要目的是用来确认内部控制的哪些特性? 中国大学MOOC: 如果被审计单位没有内部控制或内部控制很薄弱,则不需要进行( ),直接进行实质性测试。 中国大学MOOC: 锁定轨温时,钢轨内部无温度力。 中国大学MOOC: 下列应用指引,属于内部环境类的有( )。
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