多选题

各行社开展的信息科技全面审计必查项目包括。---审计部()

A. 信息科技治理和组织结构
B. 信息安全管理
C. 信息科技项目开发和变更管理
D. 信息系统运行和操作管理
E. 业务持续性规划

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多选题
各行社开展的信息科技全面审计必查项目包括。---审计部()
A.信息科技治理和组织结构 B.信息安全管理 C.信息科技项目开发和变更管理 D.信息系统运行和操作管理 E.业务持续性规划
答案
单选题
各行社至少应按《商业银行信息科技风险管理指引》规定,每年进行一次全面审计。---审计部()
A.一 B.二 C.三 D.五
答案
多选题
各行社信息科技审计过程中审计人员可以运用合适的方法和工具搜集信息,采集证据,审计方法包括但不限于。---审计部()
A.访谈 B.检查 C.实务操作 D.测试
答案
单选题
审计部至少应该每年进行一次信息科技全面审计()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
审计部◆各行社稽核审计工作由负总责()
A.董(理)事长 B.监事长 C.高级管理层 D.内审部门
答案
单选题
各行社稽核审计工作由负总责。---审计部()
A.董(理)事长 B.监事长 C.高级管理层 D.内审部门
答案
单选题
审计部◆各行社在进行系统开发时,应要求参与,保证系统开发符合信息科技风险管理标准()
A.风险管理部门 B.内审部门 C.风险管理部门或内审部门 D.风险管理部门和内审部门
答案
单选题
各行社在进行系统开发时,应要求参与,保证系统开发符合信息科技风险管理标准。---审计部()
A.风险管理部门 B.内审部门 C.风险管理部门或内审部门 D.风险管理部门和内审部门
答案
多选题
各行社在进行系统开发时,应要求和参与,保证系统开发符合信息科技风险管理标准。(审计部)()
A.风险管理部门 B.内部审计部门 C.计财部门 D.业务部门
答案
单选题
各行社应指定名稽核档案管理员。---审计部()
A.1名 B.2名 C.3名 D.4名
答案
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内部信息科技审计的责任包括但不限于以下方面.。---审计部() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 委托外部审计机构进行信息科技风险审计,根据需要,外部审计机构可以对本行社提供的任何文件进行修改、复制或带离现场。---审计部() 内部审计部门内设信息科技审计岗位的职责不包括() 审计部门应定期开展信息科技外包风险管理内部审计工作,至少每年对重要的外包服务活动进行一次全面审计() 省联社审计部若不同意办事处上报的各行社稽核部门负责人调整审核意见,以省联社意见为最终意见---审计部() 信息技术风险包括。---审计部() 项目审计方案应当包括下列基本内容。---审计部() 审计计划一般包括年度审计计划和项目审计方案。---审计部() 各行社要确保外部审计机构能够按照省联社与外部审计机构确定的审计范围对本行社的进行检查,以发现信息科技存在的风险,国家法律、法规及监管部门规章及规范性文件规定的重要商业、技术保密信息除外。---审计部() 农信系统信息科技专项审计,是指对信息科技安全事故进行的调查、分析和评估,或审计部门根据风险评估结果对认为必要的特殊事项进行的审计。---审计部() 开展经济责任审计,审计权限实行原则。---审计部() 审计部◆审计抽样方法包括() 审计抽样方法包括。---审计部() 内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位,负责()进行审计。 审计部◆稽核员等级与各行社行政职级挂钩,享受同等级别非领导职务的系数() 突击替岗频率、岗位由各行社根据区域情况因地制宜地制定计划(审计部)() 稽核员等级与各行社行政职级挂钩,享受同等级别非领导职务的系数。---审计部() 银行业金融机构内部审计部门应当定期开展信息科技外包风险管理审计工作,至少对重要的外包服务活动进行一次全面审计() 审计部◆外部审计机构检查后必须对检查情况提交书面报告,外部审计机构出具的审计报告只作为参考,被审计的各行社不必制订专门的整改计划加予整改()
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