多选题

以下哪些属于营业网点向现金管理中心领款的主要风险点?()

A. 现金管理中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳人员身份,导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
E. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患

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多选题
以下哪些属于营业网点向现金管理中心领款的主要风险点?()
A.现金管理中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 B.无核对解款出纳人员身份,导致调拨款冒领 C.无在监控下双人开箱清点现金 D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险 E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
答案
多选题
以下哪些属于我社营业网点向现金管理中心领款的主要风险点?()
A.现金管理中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 B.无核对解款出纳人员身份,导致调拨款冒领 C.无在监控下双人开箱清点现金 D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险 E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
答案
多选题
以下哪些属于广东农信社营业网点向现金管理(分)中心领款的主要风险点()
A.现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 B.无核对解款出纳人员身份,导致调拨款冒领 C.无在监控下双人开箱清点现金 D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险 E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
答案
多选题
以下对我社营业网点向现金管理中心领款的主要风险控制描述正确的有()
A.库房管理应坚持双人管库,同进同出,库房钥匙应坚持库钥分管,平行交接的原则 B.应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份 C.交接双方必须在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查 D.现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对,及时发现印鉴不符的问题 E.注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
答案
单选题
以下对我社营业网点向现金管理中心领款时现金管理中心的出库处理描述错误的是()
A.现金管理中心出纳主管根据业务系统内已批准的现金申领记录,审核无误后在业务系统上操作“[021445]现金申请查询/录入”交易进行现金调出录入 B.库管员在业务系统中操作“[021443]现金申请审批”交易进行现金调出复核,完成现金调出并打印现金调拨单,根据现金调拨单进行配钞,出库 C.现金调拨单交后台人员审核,并在第一联“调出单位盖章”处加盖业务公章 D.出纳主管复核后交解款出纳员点收现金无误后,解款出纳员在现金调拨单上签名,现金调拨单由解款出纳员随现金押送到网点,办妥款项交接手续
答案
多选题
以下哪些属于营业网点向现金管理中心缴款的主要风险点?()
A.现金管理中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领 C.无在监控下双人开箱清点现金 D.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患 E.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
答案
单选题
我社营业网点向现金管理中心领款时,以下对现金管理中心的交易结果处理描述错误的是()
A.现金管理中心库管员操作‘[921015]辖内现金调入复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘出库’状态 C.减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调出凭证
答案
单选题
营业网点向现金管理中心领款时,以下对营业网点的交易结果处理描述错误的是()
A.营业网点申领柜员操作‘[921015]辖内现金调入复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘出库’状态 C.增加交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调入凭证
答案
多选题
以下哪些属于我社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点?()
A.现金管理中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领 C.无在监控下双人开箱清点现金 D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险 E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
答案
多选题
以下哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点()
A.现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领 C.无在监控下双人开箱清点现金 D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险 E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
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