单选题

(   )不是内部审计人员所提出建议的类型。

A. 为确保交易不会由未经授权的人员进行而增加一个程序
B. 为了确保未经授权的人员无法接触工资文件,应实施相关控制
C. 为了确保提高生产经理的薪酬,应实施相关控制
D. 为了确保重要文件不会从计算机系统中意外删除,应增加一个程序

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单选题
()不是内部审计人员所提出建议的类型
A.为确保交易不会由未经授权的人员进行而增加一个程序 B.为了确保未经授权的人员无法接触工资文件,应实施相关控制 C.为了确保提高生产经理的薪酬,应实施相关控制 D.为了确保重要文件不会从计算机系统中意外删除,应增加一个程序
答案
单选题
(   )不是内部审计人员所提出建议的类型。
A.为确保交易不会由未经授权的人员进行而增加一个程序 B.为了确保未经授权的人员无法接触工资文件,应实施相关控制 C.为了确保提高生产经理的薪酬,应实施相关控制 D.为了确保重要文件不会从计算机系统中意外删除,应增加一个程序
答案
单选题
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答案
判断题
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答案
判断题
审计建议,即针对审计发现的主要问题所提出的处理意见。
答案
主观题
针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,审计人员应提出的改进建议是( )
答案
多选题
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答案
单选题
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答案
单选题
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A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
当内部审计人员就企业活动的效率和效益发表意见,并提出改进建议时,那么,这个审计人员是在执行(   )。
A.公众公司财务报表审计 B.政府财务报表审计 C.合规审计 D.经营审计
答案
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