多选题

董事会下设的审计委员会在职能上对内部审计进行监督,通过对内部审计的复核,以此提高内部审计部门的独立性,使其工作范围不受管理当局的限制,并确保其审计结果受到足够的重视,进而提高内部审计的效率。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有(  )。

A. 在企业中的地位
B. 工作的范围
C. 职责划分
D. 人员素质及训练情况

查看答案
该试题由用户648****31提供 查看答案人数:2313 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户648****31提供 查看答案人数:2314 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
董事会下设审计委员会。审计委员会成员不少于人()
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
多选题
TC公司董事会下设审计委员会,其工作之一是对内部审计部门的工作进行指导及复核,一般而言,审计委员会可从( )方面进行复核。
A.组织中的地位 B.职能范围 C.技术才能 D.专业应尽义务
答案
判断题
企业应当在董事会下设立审计委员会。
答案
多选题
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。
A.A不少于3人,多数成员应是非执行董事。 B.B审计委员会主席应由独立董事担任。 C.C没有设立董事会的,审计委员会组成及委员会负责人由高级管理层确定。 D.D不少于5人多数成员应是非执行董事。
答案
多选题
审计委员会是董事会下设的专业委员会,其职责包括()
A.监督、评估和复核企业内其他部门和系统 B.批准年报中关于内部控制和风险管理的陈述 C.核查对外报告规定的遵守情况 D.负责维持完善的内部控制系统
答案
多选题
审计委员会是董事会下设的专业委员会,其职责包括(  )。
A.监督评估和复核企业内其他部门和系统 B.批准年报中关于内部控制和风险管理的陈述 C.核查对外报告规定的遵守情况 D.负责维持完善的内部控制系统
答案
多选题
董事会下设的审计委员会在职能上对内部审计进行监督,通过对内部审计的复核,以此提高内部审计部门的独立性,使其工作范围不受管理当局的限制,并确保其审计结果受到足够的重视,进而提高内部审计的效率。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有(  )。
A.在企业中的地位 B.工作的范围 C.职责划分 D.人员素质及训练情况
答案
单选题
保险机构应在董事会下设立审计委员会,已建立独立董事制度的,应由()担任审计委员会主任委员。
A.总经理 B.监事长 C.独立董事 D.董事长
答案
单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。
A.监事会成员 B.高级管理人员 C.职工代表 D.独立董事
答案
单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()
A.3人 B.5人 C.7人 D.9人
答案
热门试题
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?() 董事会下设的审计委员会中,多数成员应是执行董事。() 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。 丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有() 银行业金融机构的董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系,董事会应下设审计委员会,审计委员会主席应由()担任。 保险机构应在董事会下设立审计委员会,审计委员会成员由不少于()名不在管理层任职的董事组成。 保险机构应在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员由不少于3名不在管理层任职的董事组成。 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于__人,多数成员应是非执行董事() 甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由()担任。   通过参与董事会下设的各种专门委员会如审计委员会、提名委员会、薪酬委员会来实现功能发挥的是()。 泰达机械公司为确保拥有充分且有效的内部控制,在董事会下设立了审计委员会。下列选项中,属于审计委员会主要职责的是(  )。 某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能的有( )。 某公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,不属于审计委员会对内审部门进行复核范围的是() 根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由执行董事担任() 审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。() 董事会应下设审计委员会,主要工作包含以下几项( )。 上市公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中,独立董事应当占多数并担任负责人,审计委员会中至少还应有()独立董事是会计专业人士。 根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位