多选题

加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥内部审计的重要作用。

A. 健全性
B. 合规性
C. 有效性
D. 安全性

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多选题
加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥内部审计的重要作用。
A.健全性 B.合规性 C.有效性 D.安全性
答案
多选题
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
A.业务经营情况 B.充分性 C.有效性 D.内部监督情况
答案
判断题
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
答案
多选题
《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()
A.不得参与有利益关系的审计项目 B.不得利用职权谋取私利 C.不得隐瞒审计发现的问题 D.不做缺少证据支持的判断 E.不做误导性陈述
答案
判断题
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
答案
多选题
银行内部控制体系中的审计评价包括()。
A.初评 B.描述 C.验证 D.评估
答案
判断题
商业银行内部审计活动外包应符合本银行内部审计章程的有关要求()
答案
单选题
银行内部审计主要的审计方法是(  )。
A.现场审计与自行查核 B.现场走访与自行查核 C.现场审计与现场走访 D.现场审计与非现场审计
答案
判断题
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。
答案
判断题
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行()
答案
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商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。 银行内部审计准备阶段中最重要工作是() 根据《商业银行内部审计指引》,商业银行的内部审计事项应包括() 银行内部审计事项不包括()。 ()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况 商业银行内部审计目标包括:( ) 商业银行内部审计目标是:( ) 银行内部审计的目标不包括() 银行内部审计的组织架构包括()。 根据《商业银行内部审计指引》,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,()内部控制设计和经营管理的决策与执行 执行内部控制审计的意义有()。 根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计目标应包括:() 商业银行内部审计的事项有() 银行内部审计的目标主要有() 商业银行内部审计的特征有:( ) (  )不是商业银行内部审计的目标。 注册会计师可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,也可以单独进行内部控制审计。 注册会计师可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,也可以单独进行内部控制审计() 商业银行履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 商业银行( )履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
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