单选题

某内部审计师在审计过程利用信贷经理关于预测未来现金收入的书面意见来预测组织中的坏账数目,则关于这一方法的说法不正确的是()

A. 是不合理的,可以用过去的六个月每月实际冲销的账款金额来代替
B. 是不合理的,可以用公开的行业普遍衰退率指数来代替
C. 是不合理的,可以用过去六个月的每月销售额来代替
D. 是有效的预测方法

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单选题
某内部审计师在审计过程利用信贷经理关于预测未来现金收入的书面意见来预测组织中的坏账数目,则关于这一方法的说法不正确的是()
A.是不合理的,可以用过去的六个月每月实际冲销的账款金额来代替 B.是不合理的,可以用公开的行业普遍衰退率指数来代替 C.是不合理的,可以用过去六个月的每月销售额来代替 D.是有效的预测方法
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单选题
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性 B.根据去年每月的销售费用预测今年每月的消费支出 C.对公司过去三年的销售额进行趋势分析 D.对工作时间超过10年的员工的工资10年的变化进行分析
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中,利用照相机拍摄了某厂房的照片,则该照片属于()
A.实物证据 B.文件证据 C.证明证据 D.分析证据
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止。 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的不一致。推迟审计报告的签发,直到达成共识。 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致对审计结论的意见不一致。 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因。
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的分歧。推迟审计报告的签发,直到达成共识 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致就审计结论出现的分歧 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中利用了合同的复印件,那么该复印件属于()
A.旁证 B.附属证据 C.次要证据 D.意见证据
答案
单选题
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
A.发现可以资本化的改良支出是否被记为费用 B.发现设备的修理费用是否被错误的计入资产的成本 C.设备的本年的修理费用是否超出了预算 D.该设备的支出是否被记录在适当的期间
答案
单选题
某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告()
A.确保在规定时间内完成 B.报告了该部门的控制薄弱环节,并提出相关的建议 C.符合审计报告的编制要求 D.公正、不偏不倚、不带偏见
答案
单选题
某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:()
A.将每天销售记录与银行存款的数额进行比较 B.将每天的现金收入与银行存款进行比较 C.将银行存款日记账与现金收入进行比较 D.对出纳的职责进行检查和核对
答案
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假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动() 某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是() 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?() 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( ) 某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:() 某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计,以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职业审慎?( ) 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 在现金审计过程中,内部审计师发现有相当一部分现金存放在毗邻一繁忙大街的工作地点,而且未采取任何安全或保安措施。在与相关经理人员的沟通过程中,审计师被告知:“公司现金从未失窃过,也无其他的损失;所以没有必要浪费钱来改进安全措施。”内部审计师应当:( ) 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:
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