单选题

在存储介质管理系统检查时,IS审计师没必要关心()

A. 系统目录是否正确反映了存储介质所在的物理位置
B. 储存介质是否只能被授权的人访问
C. 存储介质在异地存储的运输中被正确的识别
D. 系统是否适当的淘汰存储介质并以安全的方式提供回收

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单选题
在存储介质管理系统检查时,IS审计师没必要关心()
A.系统目录是否正确反映了存储介质所在的物理位置 B.储存介质是否只能被授权的人访问 C.存储介质在异地存储的运输中被正确的识别 D.系统是否适当的淘汰存储介质并以安全的方式提供回收
答案
单选题
高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该()
A.拒绝这种安排,因为这不是审计人员的职责 B.告诉管理层将来他的审计工作无法进行 C.执行安排和将来的审计工作,处于职业谨慎 D.在得到用户部门批准的情况下,进行实施和后续工作
答案
单选题
当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的()
A.DRP尚未经过测试 B.新的团队成员都没有看到过DRP C.经理负责对DRP的最近的推出 D.DRP的手册不是定时更新
答案
单选题
信息系统审计师正在评估管理层对信息系统的风险评估工作。审计师应该首先检查()
A.已经实施的控制 B.已经实施的控制的有效性 C.对相关风险的监控机制 D.与资产相关的威胁和脆弱性
答案
单选题
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
A.已经实施的控制 B.已经实施控制的有效性 C.资产的风险监督机制 D.资产的脆弱性和威胁
答案
单选题
一个信息系统审计师要求参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关心的是什么()
A.已分析过项目的复杂性和风险 B.已确定贯穿整个项目所需的资源 C.项目交付文档已确定 D.已签约的外包方合同
答案
单选题
S审计师检查外部IT服务供应商管理时,以下哪项为IS审计师的首要关注点()
A.提供的服务成本最小 B.禁止供应商转包服务 C.评估资料移交给IT部门的过程 D.确定是否按照合同规定提供服务
答案
单选题
当检查IT基础设施时,IS审计师发现存储设备在持续增加,那么他应该()
A.建议使用磁盘镜像 B.检查异地存储的适当性 C.检查能力管理的过程 D.建议使用压缩规则
答案
单选题
检查入侵监测系统(IDS)时,IS审计师最关注的内容是()
A.把正常通讯识别为危险事件的数量(误报) B.系统没有识别出的攻击事件 C.由自动化工具生成的报告和日志 D.被系统阻断的正常通讯流
答案
单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
答案
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检查BCP时,IS审计师最为关注的是() 在审计数据中心的磁带管理系统时,IS审计师发现设置的参数绕过或回避了在磁带头上记录标签,审计师也发现作业处理和程序正常。这种情况下,IS审计师可以推断() 当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该() 在审计一家大型钢铁企业的存货时,审计师未能从仓库找到账目上的某些存货。负责保管仓库的主任告知审计师,即将开展对存货管理系统的更新升级将解决审计师关注的问题。面对这种情况,审计师应该采取何种跟踪措施?() 在审核系统管理时,审计师发现系统管理员没有经过必要的培训,为了确保系统的完整性,需要立即采取哪项行动() IS审计师审查CASE环境时最关心的问题是使用CASE不能自动的() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 一位IS审计师正在审查一个新的WEB式订单输入系统,该系统将于一周后正式启用。审计师发现根据设计,有关系统存储客户信用卡信息方面可能缺少几项重要的控制。这位IS审计师首先应该() 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?() 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的() 一个信息系统审计师被安排检查一个组织的技术恢复策略的充分性,审计师主要检查下列哪个因素() 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是: 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( ) 关于IT服务外包,以下哪一项是IS审计师最关心的() 审查应付账款系统的IS审计师发现没人审查审计日志。向管理人员提出此问题时,得到的回应是因为有效的系统访问控制已就位,因此没有必要进行额外的控制。该审计师能做出的最佳回应是() 在审查系统参数时,审计师首先应关注() 在企业资源管理系统的实施后审计中,IS审计师很可能() 在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。 为了防止拨号快速响应系统中的存储数据遭受未经授权的输入,IS审计师应建议() 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
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