单选题

内部审计部门对或有负债业务的审计监督不够到位,属于或有负债风险点中的()

A. 内控不完善
B. 业务不合规
C. 内部监督不力
D. 其他

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单选题
内部审计部门对或有负债业务的审计监督不够到位,属于或有负债风险点中的()
A.内控不完善 B.业务不合规 C.内部监督不力 D.其他
答案
单选题
审计部门对政府的监督是属于内部监督()
A.正确 B.错误
答案
判断题
主管部门或审计部门对非营利组织财务活动进行的监督属于内部监督()
答案
判断题
主管部门或审计部门对非营利组织财务活动进行的监督属于内部监督()
答案
单选题
根据IIA《标准》,要求内部审计部门对内部审计进行适当的监督的目的是什么?
A.产生始终一致的 B.完成审计报告的签发 C.提高审计效率 D.确定按审计计划执行
答案
单选题
根据IIA的《标准》,要求内部审计部门对内部审计进行适当的监督,其目的是:
A.产生始终一致的、高品质的专业审计。 B.确保高生产力的审计报告。 C.对审计人员提供高效率的培训。 D.确定无偏差地遵循审计方案。
答案
单选题
内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是()
A.输入控制 B.发现控制 C.产出控制 D.前馈控制
答案
单选题
内部审计部门对年度预期要完成的审计工作或具体审计项目必须事先编制()
A.项目审计方案 B.审计工作目标 C.开展审前调查 D.年度审计计划
答案
单选题
商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计应制定审计规范,并保证审计活动的( )。
A.连续性 B.客观性 C.独立性 D.可行性
答案
单选题
商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计应制定审计规范,并保证审计活动的( )。
A.连续性 B. C.秘密性 D. E.独立性 F. G.频繁性
答案
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