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聘用外部审计部门对重大经营事项实行外部审计,无须报经银监部门确认()

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判断题
聘用外部审计部门对重大经营事项实行外部审计,无须报经银监部门确认()
答案
多选题
审计部门对下列哪些事项进行审计()
A.基本建设投资计划、概算、预算和决算 B.物资、工程、服务采购与经济合同 C.内部控制制度的健全性和有效性 D.干部选拔制度
答案
判断题
省联社委托外部审计机构进行外部审计前,只要其具有相应资质,无须签订保密协议(审计部)()
答案
判断题
审计部◆内部审计机构无须对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责()
答案
判断题
内部审计机构无须对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责。---审计部()
答案
单选题
以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?
A.缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突 B.对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行 C.在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计 D.根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围
答案
判断题
商业银行发现重大违规事件应按重大事项报告制度的规定向外部审计部门报告。判断对错
答案
多选题
各级政府审计部门对()的预算执行、决算实行审计监督。
A.本级各部门 B.本级政府 C.各单位 D.下级政府
答案
判断题
内部审计部门可以不独立于外部监督。
答案
单选题
内部审计部门常常被要求协助外部审计人员工作。下列哪项工作属于必须对外部审计人员有所限制的活动?()
A.通过现金回收以及类似交易评估控制系统 B.评价现金状况的公正性 C.评价组织整体内部控制系统的恰当性 D.检查旨在保证对经营运作产生指导影响的系统与有关的政策和程序相一致
答案
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内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用方式向派出审计机构或上一级审计部门报告() 内部审计与外部审计不应当相互参阅审计报告。---审计部() 审计部◆内部审计与外部审计不应当相互参阅审计报告() 内、外部审计的协调工作不包括。---审计部() 审计部◆内、外部审计的协调工作包括() 审计部◆内、外部审计的协调工作不包括() 内、外部审计的协调工作包括。---审计部() 实现内、外部审计协调的目的有。---审计部() 审计机关外部借阅重大审计事项的档案时,审批人是(  )。 内、外部审计之间的协调,可以通过进行。---审计部() 分行运营外包业务开展情况,应按季接受内部审计部门或外部审计机构的全面审计与评价() 审计部门对审计对象的财经违法行为,有权() 上级审计部门可以将其监督对象范围内的审计事项授权下级审计部门进行审计() 内部审计与外部审计的协调不包括的沟通与合作。---审计部() 内部审计机构应当根据适当的标准对外部审计工作质量进行客观评价,合理利用外部审计成果。---审计部() 外部专家可以由内部审计机构从组织外部聘请,也可以在组织内部指派。---审计部() 复议部门对受理的审计复议事项进行审查时,原则上采取审查方式。---审计部() 为了增强内部和外部审计部门的独立性,审计委员会的组成应该包括:() 内部审计机构对外部审计工作质量的评价报告包括。---审计部() 内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是()
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