单选题

根据集团公司内部控制手册,对于确实无法收回的款项,在账务处理方面,企业须按照规定审批程序批准后()

A. 提取坏账准备
B. 建立备查账簿
C. 作为坏账损失
D. 整理保存好原始凭证

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单选题
根据集团公司内部控制手册,对于确实无法收回的款项,在账务处理方面,企业须按照规定审批程序批准后()
A.提取坏账准备 B.建立备查账簿 C.作为坏账损失 D.整理保存好原始凭证
答案
主观题
根据集团公司内部控制手册,企业如需开通网上银行,具体审批流程是什么
答案
主观题
根据集团公司内部控制手册,利率汇率风险管理关键岗位设置的原则是什么
答案
单选题
对于确实无法收回的应收账款,应( )
A.作为坏账损失 B.计提坏帐准备 C.用确实无法支付的应付账款弥补 D.转作营业外支出
答案
主观题
根据集团公司内部控制手册,各单位的应付票据日前,要及时备付资金进行承兑,切实控制风险,维护股份公司信誉
答案
主观题
根据集团公司内部控制手册,五大发展战略包括价值引领、创新驱动、资源统筹、开放合作
答案
单选题
对于确实无法收回的应收账款,应01()
A.作为坏账损失 B.转作营业外支出 C.计提坏帐准备
答案
主观题
根据集团公司内部控制手册,__作为集团公司授权的境外融资中心,统一办理境外融资业务,统一管理并调剂境外授信额度
答案
判断题
对于经查明确实无法收回的应收款项核销时通过“待处理财产损益”账户核算。
答案
单选题
根据集团公司内部控制手册,企业财务部门每月接收集团公司财务部按照内部分割协议编制的筹资应收本息明细表,经审批后,向共享服务中心提交向集团公司偿还利息、本金和租金账务处理申请()
A.总经理 B.总会计师 C.财务部门负责人 D.资金科长
答案
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在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有() 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有( )。 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有() 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制 可能存在重大缺陷 的业务流程,下列做法中, 正确的 有() 对于财产清查中查明的确实无法收回的应收款项,按规定手续经批准后应予以核销。 对于财产清查中查明的确实无法收回的应收款项,按规定手续经批准后应予以核销。 (2019年)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。 企业对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经批准后作为()。 集团公司内部关联交易的基本动机是:( ) 风机()、叶片()、机舱(),属于集团公司内部统计事故。 风机()、叶片()、机舱(),属于集团公司内部统计事故 确实无法收回的贷款和应收款项,使用进行核销,不足的部分直接计入当期损益() 集团公司根据历年对应收款项回收情况的测试结果显示,账龄超过2年则完全不能收回欠费。 (2019年真题)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制 可能存在重大缺陷 的业务流程,下列做法中, 正确的 有(  ) 集团公司内部各类会议、考察调研可以提供酒水() 确实无法支付的应付款项应计入()。 确实无法支付的应付款项应计入() 小企业确实无法偿付的应付款项,应当()。 村集体经济组织对债务单位撤销,确实无法追还、或债务人死亡,既无遗产可以清偿,又无义务承担人,确实无法收回的款项,按规定程序批准核销后,计入() 集团公司内部市场化推进应坚持的原则是()。
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