单选题

针对审计项目组内部讨论,以下说法中,错误的是()。

A. 项目组针对舞弊讨论所形成的重要结论,应当形成审计工作底稿
B. 项目组的全体成员应当参与讨论
C. 项目组成员应当分享并讨论被审计单位关联方的相关信息
D. 项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险,财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式

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单选题
针对审计项目组内部讨论,以下说法中,错误的是()。
A.项目组针对舞弊讨论所形成的重要结论,应当形成审计工作底稿 B.项目组的全体成员应当参与讨论 C.项目组成员应当分享并讨论被审计单位关联方的相关信息 D.项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险,财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式
答案
单选题
下列关于审计项目组内部讨论的说法中,错误的是()。
A.由审计项目经理确定向未参与讨论的项目组成员通报哪些内容 B.如果项目组需要拥有信息技术或其他特殊技能的专家,这些专家根据需要参与讨论 C.项目组内部讨论时,应特别关注舞弊导致重大错报的可能性 D.讨论时考虑适用的财务报告编制基础中的披露要求,有助于注册会计师在审计工作的早期识别可能存在的与披露相关的重大错报风险领域
答案
单选题
关于审计项目组内部讨论,以下说法中,不正确的是( )。
A.项目组内部的讨论为项目组成员提供了交流信息和分享见解的机会 B.项目组的全体成员必须参加项目组的讨论,包括项目组需要拥有信息技术或其他特殊技能的专家 C.在跨地区审计中,每个重要地区项目组的关键成员应该参加讨论,但不要求所有成员每次都参与项目组的讨论 D.项目组在讨论时应当强调在整个审计过程中保持职业怀疑,警惕可能发生重大错报的情形,并对这些迹象进行严格追踪
答案
单选题
针对项目组内部复核,以下说法中,错误的是()。
A.所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核 B.审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段 C.项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂 D.项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则
答案
多选题
针对关联方审计的项目组内部讨论的内容,下列的说法中恰当的有()。
A.可能显示存在关联方交易的记录或文件 B.管理层凌驾于相关控制之上的风险 C.对关联方可能如何参与舞弊的特殊考虑 D.关联方关系及其交易的性质和范围
答案
单选题
基于集团审计目的,以下关于集团项目组内部讨论的说法中不恰当的是()
A.分享对组成部分及其环境的了解,包括集团层面控制的了解 B.考虑集团或组成部分管理层可能凌驾于控制之上的风险 C.讨论识别出的组成部分的舞弊,或显示组成部分存在舞弊的信息 D.讨论审计收费事宜
答案
多选题
针对项目组内部讨论,下列相关说法中,正确的有( )。
A.项目组内每位成员均应当参加项目组内部讨论 B.讨论的内容和范围受项目组成员的职位、经验和所需要的信息的影响 C.项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险、财务报表容易发生错报的领域,以及发生错报的方式,特别是由于舞弊导致重大错报的可能性 D.项目组通过讨论可以使成员更好地了解在各自负责的领域中,由于舞弊或错误导致财务报表重大错报的可能性
答案
单选题
下列关于项目组内部讨论的说法中,错误的是()
A.项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险,财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式 B.项目组成员应当分享并讨论被审计单位关联方的相关信息 C.项目组就由于舞弊导致财务报表重大错报的可能性进行讨论所得出的重要结论,应当形成审计工作底稿 D.项目组的全体成员必须参加项目组的讨论
答案
单选题
针对项目组内部复核,下列说法中,错误的是()。
A.对舞弊风险的评估与应对需要指派经验丰富的项目组成员执行复核 B.项目组内部复核的人员安排,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则 C.审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿 D.对一些较为复杂、审计风险较高的领域,必要时应当由项目质量控制复核人员执行复核
答案
单选题
下列有关项目组内部讨论的说法中,错误的是( )。
A.安排具有较多经验的成员(如项目合伙人)参与项目组内部的讨论,其他成员可以分享其见解和以往获取的被审计单位的经验 B.讨论的内容和范围不受项目组成员的职位的影响 C.项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险、财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式,特别是由于舞弊导致重大错报的可能性 D.项目合伙人应当确定向未参与讨论的项目组成员通报哪些事项
答案
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下列有关项目组内部讨论的说法中,错误的是( )。 下列有关项目组内部讨论的说法中,错误的是() 下列有关项目组内部讨论的说法中,错误的是()。 下列针对项目组内部复核的说法中,错误的是(  )。 下列有关集团项目组内部讨论的说法中,错误的是( )。 以下有关项目组内部讨论的说法中,不恰当的是(  )。 下列各项中,涉及参与审计项目组内部讨论的人员有()。 针对内部控制审计,下列说法中,错误的是( )。 在内部控制审计中,针对自动化控制测试,以下说法中,错误的是( )。 针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法中,错误的是( ) 。 审计项目组内部讨论是为了使各成员交流信息和分享见解从而更好地识别、评估重大错报风险。以下不属于项目组内部讨论的内容的是() 执行审计过程中项目组应当进行讨论,项目组讨论的内容包括() 针对审计项目组内部复核,应当考虑的事项包括() 针对关键审计事项,以下说法中,错误的是() 下列有关项目组内部讨论的说法中,不正确的是( )。 下列有关项目组内部讨论的说法中,不正确的是()。 下列有关项目组内部讨论的说法中,不正确的是( )。 针对内部控制审计,以下说法中,恰当的有(  )。 下列有关项目组内部讨论的说法中,恰当的有(  )。 针对内部控制审计,以下关于被审计单位和注册会计师的责任的说法中,错误的是()。
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