登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
在内部审计过程中,审计业务的覆盖面没有就该组织关键业务部门采用的工作流程向高级管理层提供充分的反馈。问题进一步明确是内部审计活动缺乏自动支持系统。首席审计执行官对于该事项需要改善的两项职能是()
单选题
在内部审计过程中,审计业务的覆盖面没有就该组织关键业务部门采用的工作流程向高级管理层提供充分的反馈。问题进一步明确是内部审计活动缺乏自动支持系统。首席审计执行官对于该事项需要改善的两项职能是()
A. 计划和沟通
B. 沟通和组织
C. 计划和决策过程
D. 组织和决策过程
查看答案
该试题由用户306****70提供
查看答案人数:8398
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户306****70提供
查看答案人数:8399
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
在内部审计过程中,审计业务的覆盖面没有就该组织关键业务部门采用的工作流程向高级管理层提供充分的反馈。问题进一步明确是内部审计活动缺乏自动支持系统。首席审计执行官对于该事项需要改善的两项职能是()
A.计划和沟通 B.沟通和组织 C.计划和决策过程 D.组织和决策过程
答案
单选题
最近对于内部审计活动的批评提出,审计业务的覆盖面没有就该组织关键业务部门采用的工作流程向高级管理层提供充分的反馈。问题进一步明确是缺乏自动支持系统。首席审计官需要改善以下哪两项职能?
A.人员配备和沟通。 B.人员配备和决策过程。 C.计划和组织。 D.计划和沟通。
答案
单选题
近期对内部审计部门的批评表明,审计覆盖面没有向高级管理层提供组织关键业务链所用流程的恰当反馈意见。这个问题可进一步定义为近期对自动化支持系统的执行缺乏反馈意见。内部审计主管需要对下列( )职能进行改进。
A.人员配备和沟通 B.人员配备和决策 C.计划和组织 D.计划和沟通
答案
判断题
按照亏损项目要求,亏损项目审计覆盖面80%即可()
答案
单选题
以下哪种审计计划工具最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面(AuditCoverage)?
A.长期日程表 B.审计方案(AuditProgram) C.部门预算 D.部门章程(Charter)
答案
单选题
在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注?
A.交易历史如时间码和接收的确认 B.限制未经授权的访问传输数据的逻辑安全控制 C.限制访问电子商务机器设备的物理安全控制 D.企业内所有电子商务应用的清单
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
A.根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性 B.根据去年每月的销售费用预测今年每月的消费支出 C.对公司过去三年的销售额进行趋势分析 D.对工作时间超过10年的员工的工资10年的变化进行分析
答案
判断题
内部审计机构无需详细了解外部审计所采用的审计依据、实施的审计过程及其在审计过程中与组织之间进行协调的情况。---审计部()
答案
判断题
审计部◆内部审计机构无需详细了解外部审计所采用的审计依据、实施的审计过程及其在审计过程中与组织之间进行协调的情况()
答案
单选题
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织,以为基础组织实施内部审计业务()
A.风险 B.运营 C.内控 D.管理
答案
热门试题
内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了()
内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
为保证对内部审计活动的有效管理,首席审计执行官必须:Ⅰ.确保内部审计有充分、适当的资源;Ⅱ.制定内部审计政策和程序指导内部审计活动;Ⅲ.与内外部服务提供者进行协调,以确保适当的审计覆盖面和避免重复;Ⅳ.制定并维护质量保证与改进程序明晰自身责任()
在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划()
内部审计机构应当根据年度审计计划确定的审计项目,编制项目审计方案并组织实施,在实施过程中做好审计项目管理与控制工作。---审计部()
在各国审计的产生过程中,政府审计是要远远早于现代内部审计和民间审计
在对IT程序的安全性审计过程中,IS审计师发现没有文件记录安全程序,该审计员应该()
下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部()
某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该()
某内部审计师在审计过程中利用了合同的复印件,那么该复印件属于()
在进行业务持续审计的时候,审计师发现业务持续计划仅仅覆盖到了关键流程,那么审计师应该()
内部审计机构实施的内部控制审计与审计人员在审计过程中进行的内部控制评审采用的审计方法基本相同()
内部审计人员在审计过程中收集的环境证据包括的内容有()
在内部审计过程中,成功的咨询式沟通部分地基于被审计方对审计人员在审计过程中的行为的反馈。这种反馈( )。
审计计划已经制定在整个审计业务过程中便不得更改()
某内部审计师在审计过程中,利用照相机拍摄了某厂房的照片,则该照片属于()
内部审计人员在审计过程中所形成的工作记录指的是.。---审计部()
在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP