多选题

货币资金的审计目的有()。

A. 确定被审计单位的货币资金的余额是否真实正确,是否为被审计单位所有
B. 确定被审计单位在特定期间内发生的货币资金收支业务是否合理、合法
C. 确定被审计单位在特定期间内发生的货币资金收支业务是否全部入账
D. 确定货币资金的计价是否正确
E. 确定货币资金在会计报表上的披露是否

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多选题
货币资金的审计目的有()。
A.确定被审计单位的货币资金的余额是否真实正确,是否为被审计单位所有 B.确定被审计单位在特定期间内发生的货币资金收支业务是否合理、合法 C.确定被审计单位在特定期间内发生的货币资金收支业务是否全部入账 D.确定货币资金的计价是否正确 E.确定货币资金在会计报表上的披露是否
答案
单选题
审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。
A.大额现金收入 B.外币存款 C.决算日前已付款项 D.在途资金
答案
单选题
审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()
A.大额现金收入 B.外币存款 C.决算日前已付款项 D.在途资金
答案
多选题
货币资金审计目标包括()
A.证实货币资金余额的真实性和所有权 B.证实货币资金余额的完整性 C.证实货币资金收支业务的合法性 D.证实外币计价的正确性 E.证实货币资金分类的正确性、过账和汇总的正确性
答案
多选题
货币资金审计目标包括()。
A.货币资金真实性 B.收付业务合法性 C.外币计价正确性 D.控制措施可行性 E.账务处理正确性
答案
多选题
下列各项货币资金中,注册会计师审计后应当提请被审计单位通过“其他货币资金”科目核算的有()
A.信用证保证金存款 B.备用金 C.外埠存款 D.银行本票存款 E.信用卡存款
答案
单选题
货币资金审计,其中不包括()
A.审查有无公款私存的情况 B.审查库存现金的实有数,账实是否相符,有无溢缺 C.审查记账凭证与原始凭证的数据是否一致,有无瞒收、虚报等情况 D.审查现金的收付业务是否符合国家颁布的《现金管理暂行条例》的有关规定
答案
多选题
货币资金审计目标包括()0
A.货币资金真实性 B.收付业务合法性 C.外币计价正确性 D.控制措施可行性 E.账务处理正确性
答案
多选题
下列关于货币资金审计的说法中,错误的有()。
A.出纳人员可以同时从事银行对账单的获取银行存款余额调节表的编制等工作 B.在对银行存款实施函证程序时,通常要对所有存过款的银行都寄发询证函 C.被审计单位资产负债表上的银行存款余额,应以编制或取得银行存款余额调节表日银行存款账户数额为准 D.如果现金盘点不是在资产负债表日进行的,注册会计师应将资产负债表日至盘点日的收付金额调整至盘点日金额
答案
多选题
下列关于货币资金审计的说法中,错误的有()。
A.制定库存现金监盘程序时应实施突击性检查,时间必须安排在上午上班前或下午下班时进行,在进行现金盘点前,应由出纳员将现金集中起来存入保险柜 B.对于货币资金业务的授权审批制度,甲公司应当设置专门的审批人员,并为其授予审批权限,对于超过该审批人员授权范围的重要货币资金支付业务,应当由财务部经理或者总经理亲自审核批准 C.盘点库存现金的时间和人员应视被审计单位的具体情况而定,但必须有出纳员和被审计单位会计主管人员参加,并由注册会计师亲自盘点和监盘 D.注册会计师在分配财务报表项目重要性水平时考虑到由于货币资金是企业流动性最强的资产,企业必须加强对货币资金的管理,并建立良好的货币资金内部控制以防止错漏报及舞弊的发生,所以应从严制定货币资金的重要性水平
答案
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下列关于货币资金审计的表述中,正确的有() 其他货币资金的审计目标有()。 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 货币资金审计内容主要不包括() 下列关于货币资金审计的说法中不正确的有( )。 下列关于货币资金审计的说法中,不正确的有() 为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有() 为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有() 货币资金审定表反映对库存现金、银行存款和其他货币资金审计的汇总表() 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有() 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。 以下与货币资金审计相关的说法中,不正确的有() 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有(  )。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有() 下列属于货币资金审计可能涉及的单据和会计记录的有() 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有(  )。
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