判断题

内部移送是指农业银行内部监督、检查、监管过程中,发现员工的违规违纪行为,由主要监督检查部门或配合外部监管检查的牵头部门负责向纪检监察部门移送并予以处理的工作程序。(是指对于本行员工的违规行为,按规定移送本行纪检监察部门予以处理的工作程序()

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单选题
《中国农业银行内部移送办法》规定,各级行内部监督及业务检查发现并认定的员工违规违纪行为,由监督检查部门负责向移送()
A.上级行纪检监察部门 B.同级行纪检监察部门 C.员工所在行纪检监察部门 D.下级行纪检监察部门
答案
判断题
内部移送是指农业银行内部监督、检查、监管过程中,发现员工的违规违纪行为,由主要监督检查部门或配合外部监管检查的牵头部门负责向纪检监察部门移送并予以处理的工作程序。(是指对于本行员工的违规行为,按规定移送本行纪检监察部门予以处理的工作程序()
答案
多选题
《中国农业银行内部移送办法》规定,内部移送应当提交的资料包括()
A.监督检查报告 B.行领导审批件 C.监督检查工作底稿或事实确认书 D.违规责任事实和相关证据材料
答案
多选题
《中国农业银行内部移送办法》提出的移送原则有()
A.谁主管、谁移送原则 B.分级负责原则 C.有责必究原则 D.及时、规范原则
答案
判断题
《中国农业银行内部移送办法》规定,各审计、内控合规、业务主管部门或外部监督检查牵头部门,应以内外部监督检查发现的员工违规违纪问题为单位进行移送()
答案
多选题
银行内部监督中内部控制评价包括( )。
A.评价政策方面 B.评价质量控制方面 C.评价实施方面 D.评价结果方面 E.评价内部监督方面
答案
多选题
内部控制缺陷是指监督检查过程中发现的()情形。
A.内部控制的设计存在漏洞 B.不能有效防范错误与舞弊 C.内部控制运行存在弱点与偏差 D.不能及时发现并纠正错误与舞弊
答案
单选题
《中国农业银行内部移送办法》规定,对于内外部监督检查发现的问题,监督检查部门或牵头部门应在主要领导或分管领导审批同意后,于日之内办理移送手续()
A.7 B.15 C.30 D.60
答案
单选题
为保证内部监督的客观性,内部监督应由独立于内部控制执行的机构进行内部监督。()
A.正确 B.错误
答案
单选题
72 农业银行内部评级的对象是( )。
A.所有可能引发信用风险的信用主体及其债项 B.金融机构 C.公司 D.零售
答案
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《中国农业银行内部移送办法》规定,对于内外部监督检查发现的问题,监督检查部门或牵头部门应在主要领导或分管领导审批同意后,于15日之内办理移送手续(30() 信贷从业人员应该自觉接受并主动配合监管部门和农业银行内部的合规检查, 履行监督举报义务。 2014年,中国银监会修订发布了新版《商业银行内部控制指引》。明确商业银行内部控制(),同时还从内部评价、内部监督和监管约束等方面引导银行强化内控管理 2014年,( )修订发布了新版《商业银行内部控制指引》。明确商业银行内部控制目标、原则、职责及措施,同时还从内部评价、内部监督和监管约束等方面引导银行强化内控管理。 根据《上海银行内部控制基本规定》内部控制要素是()①内部环境②风险评估③控制活动④信息与沟通⑤内部监督 企业分期发行债务融资工具的,农业银行内部()审批 根据风险暴露的特征,农业银行内部评级对象划分为() 内部控制五大要素中内部监督是指对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。下列不属于内部监督的是() 前台营销人员从农业银行内部其他部门的客户中发掘新客户,可关注的客户群体包括() 可以由建立内部控制和实施内部控制的有关人员进行内部监督。 可以由建立内部控制和实施内部控制的有关人员进行内部监督。 “三化三铁”中的“标准化”是指临柜业务的运行与管理满足外部监管及农业银行内部控制标准要求,营业机构()。 行政事业单位应当建立健全(),明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限,规定内部监督的程序和要求,对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。 根据《中国农业银行内部交易管理办法》,下列不属于内部交易中代理交易的是() 现阶段,农业银行内部评级体系覆盖主权、金融机构、公司风险暴露() 内部监督体系是指我国行政组织内部建立的系统的自我监督体系。内部监督中的非专职监督机关的监督主要有() 各级行员工出现征信违规行为的,按照《中国农业银行员工违反规章制度内部移送办法》移送处理,由依据《中国农业银行员工违规行为处理办法》(以下简称《处理办法》)的相关规定,及时进行责任追究() 恰当的办公室布置有利于员工自我监督与公司内部监督。公司内部监督的特点是()。 兴业银行内控控制包括()、信息与沟通和内部监督等五项要素,兴业银行应建立并实施有效的内部控制 会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。
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