单选题

内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理层提出的最好的建议是:

A. 取消内设的访问控制。
B. 考虑使用访问控制软件。
C. 考虑使用实用软件。
D. 将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。

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单选题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理层提出的最好的建议是:
A.取消内设的访问控制。 B.考虑使用访问控制软件。 C.考虑使用实用软件。 D.将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。
答案
单选题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:
A.取消内设的访问控制 B.考虑使用访问控制软件 C.考虑使用实用软件 D.将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中
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单选题
以下哪项活动不会削弱内部审计师的客观性?Ⅰ、为新信息系统的应用提供控制标准。Ⅱ、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,确定建立了合适的控制。Ⅲ、在安装之前,复核新的计算机应用程序。
A.只有Ⅰ B.只有Ⅱ C.只有Ⅲ D.Ⅰ和Ⅲ
答案
单选题
以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?() Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。 Ⅱ.为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制。 Ⅲ.在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。
A.只有Ⅰ。 B.只有Ⅱ。 C.只有Ⅲ。 D.Ⅰ和Ⅲ。
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单选题
IS审计师对于应用程序控制进行审查,应该评价()
A.应用程序对于业务流程的的效率 B.发现的隐患exposures的影响 C.应用程序服务的业务 D.应用程序的优化
答案
单选题
审查应用程序控制措施的IS审计师将评估()
A.应用程序的效率是否满足业务流程 B.任何己发现的风险暴露的影响 C.应用程序所服务的业务流程 D.应用程序的优化
答案
单选题
以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?()1、为新信息系统的应用提供控制标准;2、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制;3、在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。
A.只有1 B.只有2 C.只有3 D.1和3
答案
单选题
在对数据访问安全性的运营审计中,为确保适当的添加删除授权,内部审计师会核实( )。
A.无权访问数据的非公司雇员 B.以每周为周期删除无效的存取权 C.访问权在得到授权后的迅速激活情况 D.系统程序员保留所有添加,删除访问变更的记录
答案
单选题
某计算机应用程序已在公司内部审计的每个工作站得到实施,以便在系统开发人员提供更新版本的情况下,促进更新版本的安装。由于安装系统跟新版本需要得到行政特许,该计算机应用程序在每个工作站均已获得行政访问许可。对此,审计师应该:
A.核实该计算机应用程序在正常工作时间结束之后能接受更新版本,以防止干扰工作。 B.确保该计算机应用程序已就是否应该接受更新版本询问所有用户。 C.确保该计算机应用程序无法用于在工作站执行安装更新版本以外的其他命令。 D.核实该计算机应用程序只接受最新的更新版本。
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单选题
IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了()
A.授权程序变动 B.创建当前对象模块的日期 C.程序变化实际产生发生的数量 D.源程序创建日期
答案
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内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该: 内部审计师甲运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能是为了() 内部审计师和管理当局开始越来越担心存在计算机舞弊,下列哪项控制措施最不能防止计算机舞弊?() 某公司的内部审计师正审核对公司网络访问的控制是否能确保离职员工不能继续访问公司网络。此测试的最佳方法是() 在应用程序开发项目的系统测试阶段,IS审计师应当审查() 内部审计师和管理当局越来越关注计算机舞弊。下列( )项控制程序在防范舞弊方面最不重要。 ()设置指定操作系统行为、桌面行为、安全性设置、计算机的启动和关机命令、计算机赋予的应用程序选项以及应用程序设置。 当审计访问权限时,审计师应该合理怀疑下列哪项分配给计算机操作员的权限() IS审计师已确定某应用程序的用户缺少授权流程。该IS审计师的主要关注点应该是() 在小型组织内,充分的职责分工有些不实际,有个员工兼职作计算机操作员和应用程序师,IS审计师应推荐如下哪一种控制,以降低这种兼职的潜在风险() 某公司对财务部门的电脑上安装了访问控制软件,为了防止财务信息泄露,该访问控制软件记录了关于各种登录应用程序企图(不管是否成功)的详细信息。在对这些详细信息进行审计时,内部审计师可以借助的最佳软件或程序是() 某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括() 内部审计师想对计算机程序更改控制进行测试。下列审计步骤要证实的特定目标是:只有经过批准才能更改计算机程序(即没有未经批准的程序更改)。该公司使用自动程序库系统。内部审计师取得了不同时期程序库系统内容表的副本,这些内容表能显示出上一次程序变动的日期、程序的版本号以及程序的长度。下列最能有效地证实上述目标的审计程序是:( ) 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和以下哪项相关? 某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关? 内部审计师正在计划对计算机中心的运营审计。下列( )可被看做是最重要的。
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