单选题

对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。

A. 审计意见
B. 审计结论
C. 审计发现
D. 审计概况

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单选题
对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。
A.审计意见 B.审计结论 C.审计发现 D.审计概况
答案
单选题
内部审计人员应当深入了解被审计单位的情况,审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,关注__对业务活动、内部控制和风险管理的影响()
A.审计系统 B.业务系统 C.内部系统 D.信息系统
答案
单选题
在被审计单位的业务活动.内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实是指()
A.审计依据 B.审计发现 C.审计结论 D.审计意见
答案
单选题
根据已查明的事实对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价指的是()。
A.审计概况 B.审计发现 C.审计结论 D.审计意见
答案
判断题
内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。
A.对 B.错
答案
判断题
内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。
答案
单选题
根据已查明的事实,对被审计单位的业务活动.内部控制和风险管理所做的评价是指()
A.审计发现 B.审计意见 C.审计结论 D.审计建议
答案
单选题
内部审计人员需要在()阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。
A.审计实施 B.审计计划 C.审计终结 D.审计抽样
答案
判断题
审计部◆内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据()
答案
判断题
内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。---审计部()
答案
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内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当对舞弊发生的可能性进行。---审计部() 审计部◆内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当对舞弊发生的可能性进行() 内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部() 内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是() 内部审计的目标是监督评价业务经营、内部控制和风险管理的() 内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理。---审计部() 审计部◆内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理() 内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当从以下方面对舞弊发生的可能性进行评估。---审计部() 内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当从以下方面对舞弊发生的可能性进行评估。---审计部() 注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()。 注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括( )。 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有() 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:    是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件() 内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部() 注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,被审计单位的控制活动主要包括( )。 在企业内部控制审计中,有关被审计单位的风险评估过程,下列说法中正确的有( )。 (2017年)审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有: 对于某一被审计单位,会计师事务所既从事财务报表审计业务,又从事内部控制审计业务,会计师事务所应当与被审计单位签订单独的内部控制审计业务约定书() 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
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