单选题

以下哪种陈述最能体现内部审计机构针对先前审计工作进行跟踪检查的责任?()

A. 内部审计人员对被审计单位进行复查,看其是否采取了纠正行动并取得了理想的效果,如果不采取行动,是否是高级管理层和董事会的责任
B. 内部审计师应该确认期望的结果是否已经实现,不必关注高级管理层、董事会已接受不采取行动或建议带来的风险
C. 高级管理层不必与被审计单位进行协商决定何时按照内部审计师和法规部门的建议采取纠正
D. 以上三项都不正确

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单选题
以下哪种陈述最能体现内部审计机构针对先前审计工作进行跟踪检查的责任?( )
A.内部审计师应确认是否采取了纠正行动,并达到了理想的结果,或者管理层已经承担没有采取纠正行动所带来的风险 B.内部审计师应该确认管理层是否已经开始实施纠正行动,但没有责任确认该行动是否获得理想结果,因为那是管理层的责任 C.只有在高级管理层或审计委员会指示下,首席审计官才有责任安排跟踪检查工作、否则,跟踪检查是随意的 D.以上三项都不正确
答案
单选题
以下哪种陈述最能体现内部审计机构针对先前审计工作进行跟踪检查的责任?()
A.内部审计人员对被审计单位进行复查,看其是否采取了纠正行动并取得了理想的效果,如果不采取行动,是否是高级管理层和董事会的责任 B.内部审计师应该确认期望的结果是否已经实现,不必关注高级管理层、董事会已接受不采取行动或建议带来的风险 C.高级管理层不必与被审计单位进行协商决定何时按照内部审计师和法规部门的建议采取纠正 D.以上三项都不正确
答案
单选题
内部审计机构应当建立审计工作底稿()
A.公示制度 B.报告制度 C.保管制度 D.保密制度
答案
单选题
内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部()
A.公示制度 B.报告制度 C.保管制度 D.保密制度
答案
单选题
以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?()
A.首席审计执行官不应将非法行为的信息告诉外部审计师,因为外部审计师会根据要求将这类事件报告给董事会和/或法规机构 B.外部审计师工作底稿的所有权和保密性妨碍了内部审计师对它们的查阅 C.首席审计执行官应该确定,在外部审计师给管理层的建议书中提到的事情已经由管理层采取了适当的跟踪检查和纠正行动 D.如果内部审计师在年度审计中协助外部审计师工作,那么他们不必遵守《标准》
答案
判断题
内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度。---审计部()
答案
多选题
内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是()
A.为形成审计报告提供依据 B.说明审计目标的实现程度 C.为评价内部审计工作质量提供依据 D.证实内部审计机构及人员是否遵循内部审计准则
答案
单选题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,以下领导内部审计机构开展工作的应当是哪项?
A.本单位的财务经理 B.本单位的财务部门 C.本单位的监事会 D.本单位主要负责人或者权力机构
答案
判断题
评价外部审计工作质量的主体是内部审计机构。
答案
单选题
农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作()
A.董事长 B.监事长 C.行长 D.副行长
答案
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按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构职责的是() 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构权限的是: 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构权限的有: 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构的权限有() 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构的权限有() 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构的权限有() 内部审计机构对外部审计工作质量的评价报告包括。---审计部() 协调内部审计和外部审计工作的责任应该在以下哪种文件中得到记录?( ) 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构职责权限的是() 注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。 根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》,以下不属于编制审计工作底稿目的的是.。---审计部() 内部审计机构对外部审计工作质量进行评价的方案包括。---审计部() 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是() 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是() 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是(  )。 企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的()。 内部审计机构在评价外部审计工作质量时,内部审计机构应当将评价过程及结果记录于()。 审计工作底稿的复核应由内部审计机构中比工作底稿编制人员的人担任() 关于利用被审计单位内部审计工作,以下针对注册会计师的表述中,恰当的是()。 内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持。---审计部()
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