单选题

审计师受命对一项修复项目的有效性进行分析。该项目已经执行了10年,却从未被评估。提供项目资料的组织声明资料不完整。这时,审计师应当()

A. 继续进行分析,评估这些不完整资料的作用,但拒绝对资料的可靠性发表意见
B. 随机抽取记录,追溯原始文件以评价所提供资料的准确性和完整性
C. 不再进行分析
D. 直到资料完整时再进行分析。

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单选题
审计师受命对一项修复项目的有效性进行分析。该项目已经执行了10年,却从未被评估。提供项目资料的组织声明资料不完整。这时,审计师应当()
A.继续进行分析,评估这些不完整资料的作用,但拒绝对资料的可靠性发表意见 B.随机抽取记录,追溯原始文件以评价所提供资料的准确性和完整性 C.不再进行分析 D.直到资料完整时再进行分析。
答案
单选题
审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()
A.项目数据库 B.政策文件 C.项目投资数据库 D.程序组织
答案
单选题
下面哪一项IS审计师可用来确定编辑和确认程序的有效性(effectiveness)()
A.域完整性测试 B.相关完整性测试 C.参照完整性测试 D.奇偶校验检查
答案
单选题
审计师设计了属性抽样,以测试一项控制程序的有效性。审计师使该样本在95%的置信水平下达到4%的精确度上限,预计误差率为1%。基于这些因素,审计师筛选了156个项目,发现了3个差错。审计师可以得出结论( )。
A.总体误差率超过4%的可能性至少为95% B.总体误差率不足4%的可能性至少为95% C.总体误差率不足4%的可能性低于95% D.总体误差率超过1%的可能性大于95%
答案
单选题
内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?
A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目 B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目 C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项 D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目
答案
单选题
内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?()
A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目 B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目 C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项目 D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目
答案
单选题
一位IS审计师正在验证一项控制,其中涉及对系统所生成异常报告的审查。以下那个选项是说明控制有效性的最佳证据()
A.与审查人员一起对控制实务经行穿行性测试 B.审查期间系统生成的异常报告,审查人员已签字确认 C.审查期间系统生成的异常报告样本,审查人员已注明后续操作项目 D.管理层确认审查期间控制有效
答案
单选题
某审计师被指派分析一套修复方案的有效性。这一方案已运作了十年,从未被评估过。提供方案数据的机构断定数据是不完整的。审计师应该:
A.无论如何先进行分析,评价不完整数据的效果,但不作出任何关于数据可信度的断言 B.追踪随机选择的一套记录到源文件,以评估所提供数据的准确性和充分性 C.不进行分析 D.推迟分析直到数据充分时
答案
单选题
某内部审计师对批准赊销的部门的工作有效性进行审计,那么对哪些资料的审查可以提供最强的证明力()
A.检查应收账款余额的增加情况 B.检查应收账款余额的减少情况 C.检查销售收入的增加情况 D.检查销售收入的减少情况
答案
单选题
当通信分析人员进行下面哪一项的时候,IS审计师应该给予重点关注()
A.监测系统性能,追踪程序变动导致的问题 B.根据当前和未来的交易量,审查网络负载需求 C.评价终端响应时间和网络数据传输率对于网络负载的影响 D.网络负载平衡措施和改进建议
答案
热门试题
以下( )情景,会导致内部审计师对采购职能的内部控制的有效性产生怀疑。 某内部审计师被指派分析一套修复方案的有效性。这一方案已运作了十年,从未被评估过。提供方案数据的机构断定数据是不充分的。内部审计师应该: 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?() 以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的() 在运用抽样技术时,内部审计师想要估计具有一些特征的项目组,该项目组被称为: 某内部审计师正在对以前12个月采纳的销售佣金计划的有效性进行评价,为此项计划的有效性提供强有力审计证据的审计程序应该是: 某内部审计师正在对以前12个月采纳的销售佣金计划的有效性进行评价,为此项计划的有效性提供强有力审计证据的审计程序应该是() ()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部审计师正在对以前12个月采取的销售佣金计划的有效性进行评价,对此项计划的有效性提供强有力支持的审计程序应该是() 审计师要评价管理层对公司不可收回账款金额的估值,以下哪种数据对于审计师的工作有效性最差? 内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时,以下哪个因素最重要?() 内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时最重要的因素是() 在风险分析期间,IS审计师已经确定了威胁和潜在的影响,下一步IS审计师应该() 审计师在对某西餐厅的顾客服务进行审计时,以下那项数据来源会提供有效性最差的证据? 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 对被审计单位(或项目)资源管理和使用的有效性进行检查和评价的审计类型是(   )。
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