单选题

下列有关内部控制审计报告的表述,错误的是()

A. 内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告
B. 内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据
C. 内部控制审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
D. 被审计单位对内部控指审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告

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单选题
下列有关内部控制审计报告的表述,错误的是()
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部控制审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部控指审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是()
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异义的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是(  )。
A.内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料 B.内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议 C.内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章 D.内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是:
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:
A.内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议 B.审计概况是对内部审计项目的总体情况的介绍和说明,一般应包括审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法、审计程序及审计时间等 C.审计依据是实施内部审计所依据的相关法律法规、内部审计准则等规定,内部审计报告应当声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施的,若存在未遵循该准则规定的情形,应当做出解释或说明 D.内部审计人员提出的结论仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述中错误的是:
A.不必征求被审计单位的意见 B.内部审机构相应将审计报告及时归入审计档案 C.如果发现已出具的审计报告存在错误,内部审计机构应当及时更正 D.对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价并提出改进
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述中,错误的是()
A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见 B.应当提交被审计单位管理层,并要求在规定的期间内整改 C.应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制权限提出审计建议 D.应当清楚表达被审计单位财务报表的意见,并向社会公开审计结果
答案
多选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的有
A.内部审计人员应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究.核实,必须修改审计报告 E.内部审计报告审计意见的权威性取决于组织适当管理层的授权
答案
单选题
(2011年)下列有关内部审计报告的表述,错误的是:
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
多选题
下列有关内部审计报告的表述,正确的是()
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告 E.内部审计机构应该建立健全审计报告分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任
答案
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下列有关内部审计报告的基本要素的表述中,错误的是( )。 下列有关内部审计报告的说法中,错误的是(  )。 下列有关内部审计的审计报告的说法中,错误的是( )。 下列有关内部控制审计报告的说法中,正确的是( )。 下列有关内部控制审计报告的说法中,正确的有( )。 下列有关内部审计报告编制、复核和分发程序的表述,正确的是() 下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是( )。 下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是: 下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()。 下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是( )。   下列有关内部审计的报告的表述中 错误的是 : 下列有关内部审计质量控制的表述中,错误的是(  )。 (2017年)下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是: 下列有关审计报告的表述中,错误的是( )。 下列有关审计机关审计报告内容的表述中,错误的是(  )。 下列有关内部控制审计计划的说法中,错误的是( )。 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是: 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是() 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()。    下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()
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