单选题

下列有关内部审计报告的基本要素的表述中,错误的是( )。

A. 内部审计报告的基本要素包括标题、收件人、正文、附件、签章和报告日期等
B. 内部审计报告的标题应当能够反映审计项目的性质,力求言简意赅并有利于归档和检索
C. 内部审计报告的标题统一为审计报告
D. 内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章,并由审计机构负责人、审计项目负责人以及其他经授权的人员签字

查看答案
该试题由用户347****60提供 查看答案人数:21629 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户347****60提供 查看答案人数:21630 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
下列有关内部审计报告的基本要素的表述中,错误的是( )。
A.内部审计报告的基本要素包括标题、收件人、正文、附件、签章和报告日期等 B.内部审计报告的标题应当能够反映审计项目的性质,力求言简意赅并有利于归档和检索 C.内部审计报告的标题统一为审计报告 D.内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章,并由审计机构负责人、审计项目负责人以及其他经授权的人员签字
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:
A.内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议 B.审计概况是对内部审计项目的总体情况的介绍和说明,一般应包括审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法、审计程序及审计时间等 C.审计依据是实施内部审计所依据的相关法律法规、内部审计准则等规定,内部审计报告应当声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施的,若存在未遵循该准则规定的情形,应当做出解释或说明 D.内部审计人员提出的结论仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述中错误的是:
A.不必征求被审计单位的意见 B.内部审机构相应将审计报告及时归入审计档案 C.如果发现已出具的审计报告存在错误,内部审计机构应当及时更正 D.对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价并提出改进
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述中,错误的是()
A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见 B.应当提交被审计单位管理层,并要求在规定的期间内整改 C.应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制权限提出审计建议 D.应当清楚表达被审计单位财务报表的意见,并向社会公开审计结果
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是()
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异义的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是(  )。
A.内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料 B.内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议 C.内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章 D.内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是:
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
单选题
下列有关内部控制审计报告的表述,错误的是()
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部控制审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部控指审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
多选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的有
A.内部审计人员应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究.核实,必须修改审计报告 E.内部审计报告审计意见的权威性取决于组织适当管理层的授权
答案
单选题
(2011年)下列有关内部审计报告的表述,错误的是:
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位