多选题

审计准则对财务报表审计实施的质量控制中,关于项目合伙人与相关职业道德要求有关的责任包括( )。

A. 通过观察和必要的询问,对项目组成员违反相关职业道德要求的迹象保持警觉
B. 如果注意到项目组成员违反相关职业道德要求,确定采取的适当措施
C. 从会计师事务所或网络事务所获取相关信息,识别
D. 评价识别出的有关违反会计师事务所独立性政策和程序的信息,以确定其是否对审计业务的独立性产生不利影响

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多选题
审计准则对财务报表审计实施的质量控制中,关于项目合伙人与相关职业道德要求有关的责任包括( )。
A.通过观察和必要的询问,对项目组成员违反相关职业道德要求的迹象保持警觉 B.如果注意到项目组成员违反相关职业道德要求,确定采取的适当措施 C.从会计师事务所或网络事务所获取相关信息,识别 D.评价识别出的有关违反会计师事务所独立性政策和程序的信息,以确定其是否对审计业务的独立性产生不利影响
答案
判断题
《中国注册会计师审计准则第1121号——对财务报表审计实施的质量控制》 用于规范会计师事务所层面的质量控制
答案
多选题
下列各项中属于上市公司财务报表审计,实施项目质量控制复核的范围的有(  )。
A.评价在编制审计报告时得出的结论,并考虑拟出具审计报告的恰当性 B.项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价 C.与项目合伙人讨论重大事项 D.项目组是否已就涉及意见分歧的事项,或者其他疑难问题或争议事项进行适当咨询,以及咨询得出的结论
答案
多选题
在对集团上市实体财务报表审计实施项目质量控制复核时,复核人员考虑的事项包括( )。
A.制定集团审计策略时作出的重大判断 B.对持续经营的评估是否适当 C.关于重要性的重大判断 D.监管机构发现的重要事项是否已得到恰当解决
答案
多选题
对上市公司年度财务报表审计业务实施项目质量控制复核的范围包括( )。
A.在审计过程中识别的管理层凌驾内部控制情况以及采取的应对措施 B.作出的判断,尤其是关于重要性和特别风险的判断 C.在审计过程中识别的已更正和未更正错报的重要程度和处理情况 D.项目组就具体业务对会计师事务所独立性作出的评价
答案
多选题
对于上市实体财务报表审计实施项目质量控制复核时,复核人员应该考虑的事项包括(  )。
A.项目组是否已就涉及意见分歧的事项进行适当咨询 B.项目组就具体业务对会计师事务所独立性作出的评价 C.选取的用于复核的业务工作底稿是否反映项目组针对重大判断执行的工作 D.选取的用于复核的业务工作底稿是否支持得出的结论
答案
单选题
会计师事务所是否对财务报表审计业务实施项目质量控制复核并不取决于()
A.审计客户业务的复杂性 B.审计客户是否为上市实体 C.出具不恰当报告的风险 D.审计客户的经营成果
答案
单选题
对于上市实体财务报表审计,关于项目质量控制复核的人员,以下陈述中,不恰当的是()
A.项目质量控制复核人员应当同时提供项目质量控制复核和业务咨询 B.在不损害其客观性的前提下,项目质量控制复核人员能够提供业务咨询 C.会计师事务所应当制定政策和程序,解决项目质量控制复核人员的委派问题,明确项目质量控制复核人员的资格要求 D.项目质量控制复核的人员应当具有履行职责需要的技术资格,包括必要的经验和权限
答案
判断题
中国大学MOOC: 《事务所质量控制准则第5101号——会计师事务所对执行财务报表审计和审阅、其他鉴证和相关服务业务实施的质量控制》包括在审计准则之中。(  )
答案
单选题
针对上市实体财务报表审计,下列有关项目合伙人和项目质量控制复核人员复核责任的说法中,错误的是()。
A.项目合伙人在出具审计报告前应确定会计师事务所已委派项目质量控制复核人员完成了复核 B.项目质量控制复核人员可以是项目组成员中专业胜任能力很强的人员 C.项目合伙人在出具审计报告前应确定与项目质量控制复核人员讨论了在审计过程中遇到的重大事项,并且所有的意见分歧都已经得到解决 D.项目质量控制复核人员是来自项目组外部、对项目组作出的重大判断和在编制报告时得出的结论进行客观评价的人员
答案
热门试题
在对上市集团公司财务报表审计实施项目质量控制复核时,复核人员应当考虑( )。 针对上市实体财务报表审计,下列有关项目合伙人和项目质量控制复核人复核责任的说法中,不正确的是()。 会计师事务所是否对除财务报表审计以外的其他业务实施项目质量控制复核,取决于()因素 什么是项目质量控制复核?对上市公司财务报表审计实施项目质量控制复核时,复核人员应当同时考虑哪些事项?项目质量控制复核与项目组内部复核有何区别? 对所有审计项目都要实施后续审计属于审计质量控制措施() 下列关于审计准则中财务报表的说法中,正确的有( )。 关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。 关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。 独立审计准则规定,财务报表审计的目标是注册会计师通过执行审计工作,对财务报表的、公允性发表审计意见 关于内部控制审计与财务报表审计的整合审计,以下说法中,正确的有() 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是()。 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()。 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有() 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有() 会计师事务所应根据独立审计准则对审计项目进行审计,以使各审计项目的审计工作遵照审计质量控制准则进行。 ( ) 会计师事务所应根据独立审计准则对审计项目进行审计,以使各审计项目的审计工作遵照审计质量控制准则进行。() 下列关于内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()。 对于上市实体财务报表审计业务,必须要实施项目质量控制复核,但是对于非上市实体,需要会计师事务所根据适当的标准,评价是否需要对其实施项目质量控制复核,下列通常应对其实施项目质量控制复核的有( )。 ABC会计师事务所负责审计甲公司2011年财务报表。以下对项目质量控制复核的时间陈述中恰当的是()。 注册会计师在对财务报表审计中,根据准则规定,必须考虑与财务报表编制相关的内部控制()
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