单选题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计官的其他职能?( )

A. 首席审计官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度
B. 管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程
C. 至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价
D. 在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督

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单选题
以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计官的其他职能?( )
A.首席审计官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度 B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程 C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价 D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督
答案
单选题
《标准》要求首席审计执行官建立并维护一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。以下哪项不属于质量保证程序的要素()
A.对每个内部审计师业绩的年度评估 B.对已完成的审计工作的内部评估 C.对审计工作的监督 D.对《标准》符合性的外部评估
答案
单选题
一个内部审计部门的质量保证项目在合理的程度上保证审计工作符合各项应用标准。以下哪项是为了反馈审计部门工作效果而设的?Ⅰ.适当监督。Ⅱ.适当培训。Ⅲ.内部检查。Ⅳ.外部检查()
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
以下哪一项是内部审计部门可适当实施的咨询业务?
A.设计控制系统 B.起草控制系统的流程 C.在实施前检查控制系统 D.安装控制系统
答案
单选题
下列哪一项不是全面质量保证的内容
A.人员培训 B.实行全程质量控制 C.设备一律更新 D.保持设备良好 E.健全质保部门
答案
单选题
下列哪一项不是全面质量保证的内容
A.人员培洲 B.实行全程质量控制 C.设备一律更新 D.保持设备良好 E.建立健全质保部门
答案
单选题
如果对首席审计官负责的业务提供确认服务,应由内部审计部门的质量保证部门进行监督。
A.错误 B.正确
答案
单选题
一个内部审计部门的质量保证程序在合理的程度上保证审计工作符合各项应用标准。以下哪项是为了反馈审计部门工作效果而设的?Ⅰ.适当的监督。Ⅱ,适当的培训。Ⅲ.内部评价。Ⅳ,外部评价。
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
某审计师已计划对公司质量保证部门的工作成效进行审计,因为质量保证部门影响着货物的接收,货物向生产部门的输送,以及与次品有关的废料成本等等。被审计单位对此有不同意见,认为此类审计业务不属于内部审计部门的业务范围,而应该纯属于质量保证部门的权限范围。对此,内部审计部门如何应对最为恰当?()
A.参考内部审计部门的章程和经过审批的审计计划,这两份文件包括目前阶段的指定被审计领域 B.由于质量保证属于新成立的职能部门,内部审计部门应征得管理层的同意,由后者充当中间调停者的角色,为此笔审计业务确定工作范围 C.指出审计业务将只限于根据在开始审计之前由质量保证部门确定和批准的标准,对质量保证部门进行相关审查 D.终止该审计业务,因为在得不到被审计单位配合的情况下开展经营审计不会有任何成效
答案
判断题
内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次。其中,属于内部审计部门质量控制的内容有进行审计质量的内部考核与评价()
答案
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一项内部审计活动的质量保证和改进方案为内部审计工作对章程的遵循情况提供了合理的保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性的反馈的?( ) 以下哪一项不是建设资金筹措审计中的筹资方式检查内容---审计部() 关于内部审计章程,以下哪一项描述不是真实的?() 以下属于内部审计项目质量控制措施的是。---审计部() 内部审计部门目前正在接受自其成立三年以来的第一次外部质量保证审查。在与一些审计人员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计部门客观性的评价() 以下哪一项最佳描述了内部审计部门在企业范围的风险评估中对董事会的支持作用() 以下哪一项最佳描述了内部审计部门在企业范围的风险评估中对董事会的支持作用? 某组织正在发展质量审计部门的进程中。以下哪项是新的质量审计部门和存在的内部审计部门之间的正确关系?() 《标准》要求首席审计官制定并维护一个质量保证活动来评估内部审计机构的工作。以下哪项不属于质量保证活动的要素?( ) 下列哪一项不属于质量保证体系的子体系组成() 下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?() 《标准》要求首席审计执行官制定并维护一个质量保证活动来评估内部审计机构的工作。以下哪项不属于质量保证活动的要素?() 下面哪一项是质量保证的一个例子:() 以下哪项不属于本行内部审计部门的审计依据() 内部审计质量控制分为内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制。---审计部() 内部审计部门的质量保障项目可以对审计工作达到恰当的标准提供合理的保证,下列( )活动可以对审计部门的效果提供反馈信息。Ⅰ.适当的监督Ⅱ,适当的培训Ⅲ.内部复核Ⅳ.外部检查 以下哪一项不是监督特定审计项目所要掌握的技术或知识? 以下哪一项不是内部稽查内容() 内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?() 内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?
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