单选题

在初步调查中,审计主管向被审计部门的主管发送了一份计划书和问卷调查。这种做法可能将产生以下哪个结果?()

A. 这将涉及对审计客户主管的审计
B. 这只对异地审计有帮助
C. 这将建立被审计部门成员之间的理解
D. 这对获取有用信息没有帮助

查看答案
该试题由用户328****98提供 查看答案人数:36765 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户328****98提供 查看答案人数:36766 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
在初步调查中,审计主管向被审计部门的主管发送了一份计划书和问卷调查。这种做法可能将产生以下哪个结果?()
A.这将涉及对审计客户主管的审计 B.这只对异地审计有帮助 C.这将建立被审计部门成员之间的理解 D.这对获取有用信息没有帮助
答案
单选题
在初步调查之前,一名审计主管向被审计部门的主管发送了一份备忘录和问卷。该程序最有可能产生的结果是( )。
A.它会产生对本次审计的担心 B.它在审计工作中涉及了被审计部门的主管人员 C.这是一种非经济的信息获取方法 D.它只适用于远程单位的审计根据以下信息,回答第153题至第154题在回答一份内部审计调查问卷时,管理人员对每个问题的回答都为“是”,并声称所有罗列的要求和控制活动都已成为所用程序的一部分一名内部审计师在初步调查访问过程中从管理人员那里回收了这些问卷,但没有和管理人员一起审核这些应答
答案
单选题
在进行初步调查之前,首席审计执行官向受查部门主管发送一份备忘录和调查问卷,该程序最可能的结果是什么?
A.制造对审计业务的不安。 B.该审计将有受查单位的主管们的参与。 C.这是获取信息的不经济的方法。 D.这只对远程审计有用。
答案
多选题
审计部门和有关主管部门对被审计领导干部所在单位以及整改情况进行检查()
A.健全规章制度 B.落实审计意见 C.制定工作计划 D.执行审计决定
答案
单选题
新成立的内部审计部门的审计执行主管正在草拟内部审计章程。下列与内部审计部门运作效果有关的项目哪些应当包括在内?()
A.实施审计的次数 B.审计发现报告的方式 C.内部审计人员抽查和报告舞弊的程序 D.内部审计人员应当全面接触与开展审计工作有关的人员、记录以及实物资产
答案
多选题
审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有()
A.内部控制存在重大缺陷 B.初步评估的控制风险为低水平 C.开展内部控制测试的成本较低 D.初步评估的控制风险为高水平 E.内部控制设计合理且预期运行有效
答案
多选题
审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:   
A.内部控制存在重大缺陷    B.初步评估的控制风险为低水平    C.开展内部控制测试的成本较低    D.初步评估的控制风险为高水平    E.内部控制设计合理且预期运行有效   
答案
单选题
公司合规审计部门应该在实施审计前(),向被审计单位送达《审计通知书》
A.3日 B.3个工作日 C.5日 D.5个工作日
答案
多选题
(2017年)审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
A.内部控制存在重大缺陷 B.初步评估的控制风险为低水平 C.开展内部控制测试的成本较低 D.初步评估的控制风险为高水平 E.内部控制设计合理且预期运行有效
答案
单选题
新近成立的内部审计部门的主管正在草拟该部门的正式书面章程。下列( )同内部审计部门工作效果有关的事项应当体现在章程中。
A.开展审计工作的次数 B.报告审计发现的方式 C.内部审计师用于调查并报告舞弊事件的程序 D.内部审计师不受限制地接触和审计表现有关的那些记录、人员和实物资产
答案
热门试题
审计部门可以对下列哪些事项进行专项审计调查?() 审计小组制定出一份初步调查问卷,含有以下选择项:Ⅰ.极可能不是问题。Ⅱ.可能是问题。Ⅲ.极可能是问题。该调查问卷的用途: 被审计部门下列()不符合审计制度要求。 某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计师在被审计单位有机会对问题做出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以下审计反应不适当的是: 内部审计机构应当在实施审计,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。---审计部() 审计小组制定出一份初步调查表,含有以下选择项:Ⅰ.极可能不是问题Ⅱ.可能是问题Ⅲ.极可能是问题该调查表的用途是() 审计机构应当于收到建设单位开工申请报告()内,向被审计单位出具审计结果,并抄送有关工程主管部门 内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章,并由以下人员签字.---审计部() 主管部门或审计部门对非营利组织财务活动进行的监督属于内部监督() 主管部门或审计部门对非营利组织财务活动进行的监督属于内部监督() 内部审计部门计划对建筑合同进行审计。该审计的一个部分是将所购的原材料同工程制图规定的原材料进行比较。审计部门没人具备充分的专门技术来完成该项审计步骤,则内部审计主管应该选择( )作为最佳的替代方法。 经济责任审计中发现的有关重大事项,可以直接报送主管领导或者相关部门,且必须在审计报告中反映。---审计部() 某内部审计部门制定了公式,总审计成本=A+BX+CX2,X是内部审计资源,审计主管对X求出审计成本的最小值,可用的技术是:() 审计部门应当在实施审计7日前,向被审计单位及其负责人送达经济责任审计通知书() 某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求内部审计师在被审计单位有机会对问题作出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以下审计反应不适当的是:( ) 农商银行总部现金主管部门或审计部门每年对营业机构查库不少于次() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 被审计部门下列()不符合审计制度要求。<br /> 内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用方式向派出审计机构或上一级审计部门报告() 根据《审计法实施条例》的规定,审计部门根据审计项目方案实施审计时,一般情况下,应在实施审计的五日前,向被审计单位送达审计通知书()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位