单选题

对于公司的IS审计师来说,考虑外包IT过程并审查每一个供应商的业务持续计划的副本是合适的的么()

A. 是合适的,因为IS审计师会评估服务商计划的充分性,并帮助公司实施补充计划
B. 是合适的,因为根据计划,IS审计师要评估服务方的财务稳定性和履行合同的能力
C. 不合适,因为提供的备份在合同中应该是具体充分的
D. 不合适,因为服务方的业务持续计划是私有的信息

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单选题
对于公司的IS审计师来说,考虑外包IT过程并审查每一个供应商的业务持续计划的副本是合适的的么()
A.是合适的,因为IS审计师会评估服务商计划的充分性,并帮助公司实施补充计划 B.是合适的,因为根据计划,IS审计师要评估服务方的财务稳定性和履行合同的能力 C.不合适,因为提供的备份在合同中应该是具体充分的 D.不合适,因为服务方的业务持续计划是私有的信息
答案
单选题
某审计师被派去审计某公司薪金控制制度,该控制制度的处理过程最近被外包给一家信息服务机构。考虑到这项外包决策,该内部审计师应该采取什么行动?
A.检查该公司和该服务机构中的薪金控制制度。 B.只是检查该公司对发送给服务机构和从服务机构接收的数据的控制。 C.只是检查依据合同付款给服务机构方面的控制。 D.取消审计业务,因为该控制程序是由组织之外的机构执行的。
答案
单选题
大型组织的IT运营被外包。IT审计师审查外包业务应该最关注以下哪些发现()
A.外包协议没有包括对于IT运营的灾难恢复计划 B.服务提供商没有意外事件处理程序 C.由于程序库管理问题,被破坏的数据库没有恢复 D.没有审查意外事件
答案
单选题
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A.硬件配置 B.访问控制软件 C.知识产权的所有权 D.开发应用方法
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
单选题
IS审计师对于应用程序控制进行审查,应该评价()
A.应用程序对于业务流程的的效率 B.发现的隐患exposures的影响 C.应用程序服务的业务 D.应用程序的优化
答案
单选题
在审查企业流程过程中,内部审计师可以()
A.对流程设计中设置的控制点提出合理建议 B.领导流程设计小组 C.决定采用何种控制方法 D.审查所提控制建议的实现情况
答案
单选题
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
A.已经实施的控制 B.已经实施控制的有效性 C.资产的风险监督机制 D.资产的脆弱性和威胁
答案
单选题
IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进()
A.EDI贸易伙伴协议 B.终端物理控制 C.发送和接受消息鉴证技术 D.程序变更控制程序
答案
单选题
为了确保公司遵守隐私权要求,审计师应该首先审查()
A.IT架构 B.公司的政策,标准和流程步骤 C.法律和法规要求 D.对公司的政策,标准和流程步骤的遵守
答案
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关于IT服务外包,以下哪一项是IS审计师最关心的() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() IS审计师审查组织的IS战略计划,首先要审查() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? IS审计师复核IT功能外包合同时,应当期望它定义() 信息系统审计师审查各种IT外包合同采购流程。确保中标的承包商满足以下哪项要求() 有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于() 当审查局域网实施时,IS审计师应该首先审查() 审计师审查重组织流程的时候,首先要审查() IS审计师审查组织图主要是为了() 一名内部审计师被指派审计一家国外子公司。审计师意识到该国的社会环境使得疏通费”(贿赂)经常被用来促使事情发生并且是社会公认的一部分。审计师已完成对该子公司的审计,并发现了与重要控制有关的重大弱点。部门经理向审计师提供大额疏通费”,旨在让他省略审计报告中的审计发现,并规定审计师可在六个月内重新审查该部门,以核实问题领域是否得到妥善处理。审计师应该() 在计划一个审计时,审计师考虑审计风险。审计风险是() 某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 在审查会计系统的转换过程时,IS审计师应该首先确认存在() 评估IT外包策略时,策略中包括以下哪一项时IS审计师最为关注() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。 内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该: 有些大型跨国公司的管理层会采用外包内部审计职能的政策,这种作法主要是基于这样的认识:外部审计师较之内部审计师有一定优势,主要原因是:
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