多选题

以下哪些规范文件,涉及内部控制规范要求?( )

A. 《加强金融机构内部控制的指导原则》
B. 《会计法》
C. 《企业内部控制基本规范》
D. 《企业内部控制配套指引》

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多选题
以下哪些规范文件,涉及内部控制规范要求?( )
A.《加强金融机构内部控制的指导原则》 B.《会计法》 C.《企业内部控制基本规范》 D.《企业内部控制配套指引》
答案
单选题
我国最早提出内部控制的规范文件是( )。
A.《会计法》 B.《会计基础工作规范》 C.《内部会计控制规范——基本规范》 D.《企业内部控制基本规范》
答案
主观题
相关部门颁布了哪些内部控制规范?
答案
多选题
甲公司是一家在上海证券交易所上市交易的集团公司。根据相关内部控制规范文件的内容和要求,公司在2018年年底召开了内部控制评价专题会议。下列关于我国内部控制规范体系的文件说法正确的有( )。
A.《企业内部控制基本规范》规定内部控制的目标、要素、原则和总体要求,是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用 B.我国《企业内部控制基本规范》对内部控制中的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五大要素进行了认定 C.风险评估要素要求企业应当根据设定的控制目标,全面系统持续地收集相关信息,结合实际情况,及时进行风险评估 D.《企业内部控制基本规范》在内部控制规范体系中占据主体地位
答案
单选题
新中国成立后最早提及内部控制的规范文件是( )。
A.《会计法》 B.《会计基础工作规范》 C.《内部会计控制规范——基本规范》 D.《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》
答案
主观题
《企业内部控制规范-基本规范》要求2012年在范围内施行
答案
单选题
以下丙公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部控制规范的是()。
A.丙公司建立了预付账款和定金的授权批准制度,加强预付账款和定金的管理 B.丙公司加强应付账款和应付票据的管理,由会计部门按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项 C.丙公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核 D.丙公司按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等有关货币资金内部控制的规定办理采购付款交易
答案
多选题
会计工作规范文件主要有()及相关内部控制具体规范、相关会计准则解释等
A.《会计基础工作规范》 B.《会计档案管理办法》 C.《企业会计信息化工作规范》 D.《企业内部控制基本规范》
答案
多选题
以下哪些是《企业内部控制基本规范》对内部监督的要求?( )
A.制定内部控制监督制度 B.制定内部控制缺陷认定标准 C.定期对内部控制的有效性进行自我评价 D.中介机构对内部控制评价
答案
多选题
乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容,符合内部会计控制规范的是( )。
A.退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.应付票据、预付账款等往来款项 C.乐华公司已到期的应付账款由出纳办理结算与支付 D.结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
答案
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《企业内部控制规范-基本规范》所称的内部控制,是由企业()实施的、旨在实现控制目标的过程 企业应当遵循内部控制规范体系要求,加强对会计信息系统()的控制 行政事业单位内部控制规范适用于下列哪些单位经济活动的内部控制() 企业内部控制规范形成的主要动因包括() 企业内部控制规范体系,要求企业除了遵循制衡性原则,还应符合()原则 我国颁布的《企业内部控制基本规范》建立了内部控制的总体框架和基本要求,在企业内部控制规范体系中处于最高层次() 以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()。 行政事业单位内部控制规范中所指的“内部控制”是指() A注册会计师了解到甲公司与付款交易相关的以下内部控制内容中,不符合内部会计控制规范要求的是()。 我国最权威的医德规范文件是我国最权威的医德规范文件是() 中国大学MOOC: 对于企业内部控制规范体系尚未规范的领域,企业应( ) 简要概括我国企业内部控制规范的框架体系 企业应当遵循企业内部控制规范体系要求,加强对会计信息系统()过程的控制。 企业应当遵循企业内部控制规范体系要求,加强对会计信息系统______过程的控制。 我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是() 行政事业单位内部控制规范的制定依据了下列哪些法律法规() 注册会计师了解到被审计单位与付款交易相关的下列内部控制内容中,符合内部控制规范要求的有( )。 以下关于上市公司执行内部控制规范并接受审计的说法正确的有()。 以下关于上市公司执行内部控制规范并接受审计的说法正确的有() 在《企业内部控制配套指引》乃至整个内部控制规范体系中占据主体地位的是()。
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