单选题

审计软件采购的需求阶段时,IS审计师应该()

A. 评估项目时间表的可行性
B. 评估厂商建议的质量程序
C. 确保采购到最好的软件包
D. 检查需求规格的完整性

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单选题
审计软件采购的需求阶段时,IS审计师应该()
A.评估项目时间表的可行性 B.评估厂商建议的质量程序 C.确保采购到最好的软件包 D.检查需求规格的完整性
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单选题
内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。
A.要求采购代理对所有的采购请求进行审批 B.就订购的所有原材料与使用部门进行确认 C.使用历史记录点系统 D.对积压存货进行定期报告
答案
单选题
IS审计师正在评估在将来IS审计中所用的数据挖掘和审计软件。什么是IS 审计师在软件工具中寻找的最主要的能力?该软件工具应该()
A.与多种企业资源计划(ERP)软件和数据库的接口 B.保存数据完整性 C.将审计引入组织的财务系统以支持连续审计 D.可以配置并支持定制编程以帮助调查分析
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单选题
内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该( )。
A.审核验收报告样本的签名 B.与采购代理就交易事项的样本进行讨论 C.审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名 D.检查供货商发票样本
答案
单选题
IS审计师对软件使用和许可权进行审计,发现大量的PC安装了未授权的软件。IS审计师应该采取下面哪种行为()
A.个人擅自删除所有未授权软件拷贝 B.通知被审计人员非授权软件的情况,并确认删除 C.报告使用未经授权软体的情况,并需要管理层避免这种情况重复发生 D.不采取任何行动,因为这是一个公认的惯例和做法,业务管理部门负责监督这种使用
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单选题
IS审计师参加了软件开发项目的测试过程确认单个模块表现正确。IS审计师应该()
A.推断多个单独模块成组运行时也应该是正确的 B.记录测试作为系统能够产生预期结果的正面证据 C.通知管理层并建议整体测试 D.提供增加的测试数据
答案
单选题
IS审计师在审查应用软件获取申请,应该确保()
A.正在使用的操作系统符合现有的硬件平台 B.计划的操作系统更新已经排定,并尽可能减少对公司需求的负面影响 C.操作系统是最新的版本并经过升级 D.产品与当前或计划中的操作系统是符合的
答案
单选题
选择审计规程时,IS审计师应该用专业判断确保()
A.收集充分的证据 B.在合理的时期收集所有被识别出的重要缺失 C.识别出所有的实质性不足 D.审计费用保持在最低水平
答案
单选题
在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。
A.报告采购程序未遵循公司规定,认定它运营失效 B.在对管理当局的报告中画出新程序的流程图 C.报告这一变化,并建议公司记录这一程序的变化 D.将审计完成时间延期到公司记录这一新程序为止
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
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IS审计师应该参与() 在选择合适人员组成审计小组,以审计采购部门时以下哪种情况会妨碍审计师入选该小组?Ⅰ.审计师的配偶受雇于采购记录单位的文秘处;Ⅱ.5年前审计师曾经是采购代理;Ⅲ.审计师的家庭拥有一家企业,该企业定期向公司出售商品() IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 信息系统审计师在对软件使用及许可方面进行审计时发现,大量的PC设备中含有非授权的软件。信息系统审计师随即应该采取以下哪个行动() 在软件开发的测试阶段结束时,IS审计师观察到一个中间软件错误没有被改正。没有采取措施解决这个错误。IS审计师该() 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 在审计资产时,内部审计师相信有几个本应该归类为费用的事项被归类为资产。内部审计师应该向谁报告这些问题() 在审计公司采购部门的业绩衡量指标时,审计师的初步调查表明,大多数的业绩衡量指标已使用一段时间。对此,内部审计师应该() 进行审计的时候,审计师发现存在病毒,IS审计师下一步应该做什么() 若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:() 内部审计师应该精通IT技术() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给: 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。
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