单选题

办理现金交接必须双方当场查看券别、验捆卡把、()。

A. 校验密码
B. 验核身份
C. 识别假币
D. 点清总数

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单选题
办理现金交接必须双方当场查看券别、验捆卡把、()。
A.校验密码 B.验核身份 C.识别假币 D.点清总数
答案
判断题
柜员对成捆的现金拆捆,应先卡把后拆捆,拆捆后先验看成把券别是否一致,当场对逐把的现金进行清点,发现不符立即按规定报告。
答案
判断题
根据客户所需币种、券别及柜员现金库存情况进行支付。现金整捆支付的,必须验捆卡把;拆捆付整把的,应先卡把后拆捆,拆捆后应先验看成把券别是否一致,拆捆的须全部逐把清点无误后方可对外支付;拆把付零张的,付出前先清点该把是否足张。
答案
判断题
根据客户所需币种、券别及柜员现金库存情况进行支付。现金整捆支付的,必须验捆卡把;拆捆付整把的,应先卡把后拆捆,拆捆后应先验看成把券别是否一致,拆捆的须全部逐把清点无误后方可对外支付;拆把付零张的,付出前先清点该把是否足张()
答案
单选题
收到成捆、成把现金,先按券别点捆数,卡把数,再拆捆拆把进行清点,清点完毕前应保留原封签、腰条。收入外币单笔折美元()(含)以上的大额现金,柜员清点后应换人卡把复核
A.1000 B.2000 C.5000 D.10000
答案
单选题
外包清分人员双人验捆、卡把并清点零张残损币数量无误后,与分别在现金清分交接登记簿上签章确认()
A.清分员 B.业务管库员 C.外包机构
答案
主观题
收付大宗现金,必须做到先点捆、卡大把,核对封签,散把点数。拆捆时,确认每捆十把后,再拆捆。
答案
单选题
交接验收时必须会同办理,如有不符情况,应当场复验点清,并办理()手续。
A.签收 B.退回 C.拒收 D.清退
答案
单选题
为方便柜员在营业日终现金的上缴,柜员可将本人名下不成捆的成把现金汇总并把(可以不分券别,但同券别的现金应相邻),加封签扎捆或使用进行密封()
A.直捆,信封 B.横捆,密封袋 C.双十字,信封 D.双十字,密封袋
答案
多选题
未设金库的营业机构办理现金箱交接手续时,交接双方必须()。
A.通过身份认证 B.当面清点柜员现金箱数量 C.核对柜员现金箱编号 D.及时在相关登记簿上签名确认
答案
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配款时,需要拆捆付整把的,应先卡把后拆捆,拆捆后应先验看成把券别是否一致,一捆未付完应保留原封签() 配款时,需要拆捆付整把的,应先卡把后拆捆,拆捆后应先验看成把券别是否一致,一捆未付完应保留原封签() 柜员办理单笔超过()的大额现金付款,须换人对钞券进行复点(点捆卡把) 库房内成捆现金按券别分完整券和损伤券分别码放,面额()元以上的现金必须开箱拆包以成捆方式保管。 残损券应按券别分开扎把,分开成捆() 残损券应按券别分开扎把,分开成捆() 验收进口邮件袋捆时,交、接双方凭()办理交接手续。 派驻业务经理坚持现金领缴核查制度,落实总分核对核查及交接规定,监督机构尾箱现金业务交接。严格执行按比例对整捆现金拆散抽把逐张清点.和元整捆现金“卡把.翻角”.元及以下各券别的整捆现金按照不低于10%的标准“卡把.翻角”抽查.对无封签日期或封签日期超过10天的成捆现金拆捆核点.对散把或散张流通券.残损券逐张清点的管理要求,确保检查内容动作到位.频次到位.成效到位() 派驻业务经理坚持现金领缴核查制度,落实总分核对核查及交接规定,监督机构尾箱现金业务交接。严格执行按比例对整捆现金拆散抽把逐张清点、100元和50元整捆现金“卡把、翻角”、20元及以下各券别的整捆现金按照不低于10%的标准“卡把、翻角”抽查、对无封签日期或封签日期超过10天的成捆现金拆捆核点、对散把或散张流通券、残损券逐张清点的管理要求,确保检查内容动作到位、频次到位、成效到位() 每日营业终了查库时,对整捆现金进行拆捆抽查,明确仅需对券别进行拆捆() 网点查库中,成捆纸币卡把核点,并同时检查钞币捆扎、签章是否完整;未扎捆的成把现金或散钞必须逐张清点() 总包交接勾挑核对时,如发现所登节目与实物不符时,交、接双方应当场验清。如无法当场验清的,()。 总包交接勾挑核对时,如发现所登节目与实物不符时,交、接双方应当场验清。如无法当场验清的,应()。 整点现金时,每捆应在绳结处按券别贴封签,注明(),加盖封捆员和复核员名章。 1月10日日终,某支行A柜员整理现金库箱时,发现有一捆佰元券的现金中多封了一把,即一捆现金内有11万元。经查看录像,发现前日柜员在办理一笔存款业务时,客户交进一捆佰元券现金,柜员未核实、未卡大数,直接将清点完的现金扎好放置一边,存入客户账10万。A柜员捆钞时,未卡把。造成1月9日现金虚平。该案例哪些环节存在问题?() 网点尾箱(尾数包)时间必须加锁加封,交接时交接双方验锁验封,检查完整性() 券别登记是指办理现金收付业务时,必须在收付款凭证的背面加盖券别印章,并登记款项的()。 在办理向人行领现业务时,应当场查看券别,核对现金金额是否与支票金额相符,确认无误后押运至总行业务库,入库时经核对无误后,将现金入库并进行记账交易处理() 办理现金收付业务实行券别管理,实物券别与系统中券别明细必须保持一致,但是完整券和残损券不用分开() 人民币现金收付业务金额在以上,须经主管授权审核,卡准捆、把数()
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