单选题

一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应当按照简易办法依照()征收增值税。

A. 依照3%征收率
B. 依照3%征收率减按2%
C. 依照2%征收率
D. 依照2%征收率减按2%

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单选题
一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应当按照简易办法依照()征收增值税。
A.依照3%征收率 B.依照3%征收率减按2% C.依照2%征收率 D.依照2%征收率减按2%
答案
判断题
一般纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应当按照简易办法依照3%征收率征收增值税
答案
单选题
—般纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应当按照()征收增值税。
A.适用税率 B.2%征收率 C.依3%征收率减按2% D.免税
答案
单选题
一般纳税人销售自己使用过的属于规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按简易办法依( )的税率减半征收增值税。
A.3% B.17% C.6%
答案
单选题
一般纳税人销售自己使用过的属于规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按简易办法依()的税率减半征收增值税
A.3% B.17% C.6% D.0
答案
单选题
一般纳税人销售自己使用过的属于规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按简易办法依( )的税率减按2%征收增值税。
A.3% B.13% C.2% D.5%
答案
多选题
一般纳税人销售自己使用过的特定固定资产(在财务会计中已经计提折旧),按简易办法依3%的征收率减按2%计缴增值税的有()。
A.购进固定资产时为小规模纳税人,认定为一般纳税人后,销售该固定资产 B.自制固定资产时为小规模纳税人,认定为一般纳税人后,销售该固定资产 C.“营改增”试点纳税人中的一般纳税人,销售本地区试点实施之日(含)以前购进自己使用过的固定资产 D.“营改增”试点纳税人中的一般纳税人,销售本地区试点实施之日(含)以后购进自己使用过的固定资产
答案
主观题
按规定认定的一般纳税人,销售自己使用过的2012年1月1日以后购进的固定资产,按照()征收增值税。
答案
单选题
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货,其应纳税额为( )。
A.销售额×2% B.销售额×2%÷2 C.销售额×3% D.销售额×3%÷2
答案
多选题
增值税一般纳税人销售自己使用过的固定资产,属于以下()情形的,可按简易办法依4%征收率减半征收增值税,同时不得开具增值税专用发票。
A.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,认定为一般纳税人后销售该固定资产 B.增值税一般纳税人发生按简易办法征收增值税应税行为,销售其按照规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产 C.享受扩大增值税抵扣范围政策的一般纳税人销售自己使用过的未享受扩抵政策的固定资产 D.销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产
答案
热门试题
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产按3%计算缴纳增值税。 小规模纳税人销售自己使用过的固定资产按3%计算缴纳增值税。 小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,增值税税率为()。 小规模纳税人销售自己使用过的固定资产依照3%的征收率减按2%征收 某增值税一般纳税人,2020年5月销售自己使用过的固定资产,下列应当依照3% 征收率减按2%征收增值税的有()。 纳税人销售旧货(不含自己使用过的物品),按照简易办法依照4%征收率减半征收增值税。( ) 小规模纳税人销售自己用过的除固定资产以外的物品,应按()征收增税。 按营改增有关规定认定的一般纳税人,销售自己使用过的地区试点实施之日以前购进或者自制的固定资产,按照()征收率减半征收增值税 按营改增有关规定认定的一般纳税人,销售自己使用过的地区试点实施之日以前购进或者自制的固定资产,按照()征收率减半征收增值税。 一般纳税人销售自己使用过的物品和旧货,其销售额为( )。 某增值税一般纳税人,2017年5月销售自己使用过的固定资产,属于依照3%征收率减按2%征收增值税的有()。 某增值税一般纳税人,2021年5月销售自己使用过的固定资产,属于依照3%征收率减按2%征收增值税的有()。 纳税人销售自己使用过的属于不得抵扣进项税的固定资产,其所适用的征收率规定是() 小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,应纳增值税的计税公式为() 自2012年2月1日起,纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,认定为一般纳税人后销售该固定资产,应()。 小规模纳税人销售使用过的固定资产,适用3%征收率减按()计算应纳税额。 增值税一般纳税人销售粉煤灰,按照简易办法征收增值税。() 小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按(  )的征收率征收增值税。 小规模纳税人(其他个人除外)销售自己使用过的固定资产减按2%的征收率征收增值税() 小规模纳税人(其他个人除外)销售自己使用过的固定资产减按2%的征收率征收增值税()
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