单选题

以下关于审计委员会在内部控制中的作用的描述错误的是(  )。

A. 内部审计师必须对他们所审计的活动保持独立性即直接向董事会报告并保持其独立性
B. 董事会应当对内部控制系统进行复核,并至少每年向股东大会汇报一次
C. 主管审计师可以向高级管理者报告日常行政事务而不必采取特别的措施
D. 管理层必须就企业实施的内部控制向董事会进行汇报

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单选题
以下关于审计委员会在内部控制中的作用的描述错误的是(  )。
A.内部审计师必须对他们所审计的活动保持独立性即直接向董事会报告并保持其独立性 B.董事会应当对内部控制系统进行复核,并至少每年向股东大会汇报一次 C.主管审计师可以向高级管理者报告日常行政事务而不必采取特别的措施 D.管理层必须就企业实施的内部控制向董事会进行汇报
答案
单选题
以下关于审计委员会描述错误的是()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会成员是否拥有相关的财务经验并不重要 C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责 D.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
答案
单选题
以下关于审计委员会在内部控制中作用的表述错误的是(  )。
A.审计委员会全部由独立非执行董事组成 B.审计委员会需要确保内部控制系统是充分且有效的 C.审计委员会内部意见不一致无法调节,提请股东大会解决 D.审计委员会至少每年与外聘与内部审计师会面一次
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有2名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有3名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有2名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为【答案】B
答案
多选题
以下关于审计委员会责任说法错误的有( )。
A.审计委员会的任务不会因企业的规模复杂性及风险状况而有所不同 B.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行 C.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请管理层解决 D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告
答案
单选题
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。
A.审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 B.审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘 C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任 D.审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告,复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应,但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划
答案
单选题
下列关于审计委员会描述错误的是( )。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要 C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责 D.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中,正确的是( )。
A.各企业审计委员会的任务是相同的 B.B.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请董事会解决 C.C.审计委员会每年至少举行两次会议,并于审计周期的主要日期举行 D.D.审计委员会应与管理层一起,每年应至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜
答案
热门试题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。 以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )。 以下关于审计委员会的说法中不正确的是( ) 组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。 下列关于审计委员会的说法中,错误的是(   ) 。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是( )。 关于证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,以下说法正确的是()。 下列关于审计委员会,说法错误的是() 下列关于审计委员会,说法错误的是( )。 以下关于审计委员会与外聘审计师之间关系描述正确的有( )。 董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的: 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的() 以下关于审计委员会的监察角色的说法中不正确的有() 被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的() 被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()
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