判断题

甲运输企业为增值税一般纳税人,2021年1月发生下列经济业务:
(1)购进运输用大卡车2辆,取得的增值税专用发票上注明价款40000元。
(2)销售2013年2月购进的小汽车1辆,取得含税销售收入10300元(未放弃减税优惠)。
(3)提供货物运输服务,取得含增值税价款109000元,另收取优质服务费2180元。
(4)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元。
(5)提供货物仓储服务,取得含增值税价款116600元,另收取货物逾期保管费21200元。
已知:甲运输企业上期留抵增值税税额3200元,取得的增值税专用发票均在当期申报抵扣。
要求:根据上述资料,简要回答下列问题。
(1)计算该企业当月应确认的增值税销项税额;
(2)计算该企业当月应缴纳的增值税。

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主观题
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2021年6月发生与存货相关的经济业务如下:(1)
答案
多选题
增值税一般纳税人,2019年12月发生下列业务,可以抵扣进项税额的是()
A.购进会议服务 B.购进娱乐服务 C.购进国内旅客运输服务 D.提供保险服务的纳税人以现金赔付方式承担机动车辆保险责任,取得的进项税额
答案
主观题
腾飞公司是一生产企业,属于增值税一般纳税人,2013年11月发生下列相关业务:
答案
多选题
(2019年)增值税一般纳税人发生下列业务,可以开具增值税专用发票的有( )。
A.金融商品转让 B.销售古旧图书 C.销售2018年建造的房屋 D.销售使用了2年的机动车 E.销售存货
答案
多选题
增值税一般纳税人发生下列业务,可以开具增值税专用发票的有()
A.金融商品转让 B.销售古旧图书 C.销售2018年建造的房屋 D.销售使用了2年的机动车 E.销售存货
答案
多选题
增值税一般纳税人发生下列业务,可以开具增值税专用发票的有( )。
A.金融商品转让 B. C.销售古旧图书 D. E.销售使用了2年的机动车 F. G.销售存货
答案
多选题
增值税一般纳税人发生下列行为必须开具增值税普通发票的有( )。
A..接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金 B..房地产开发企业按预收款方式销售其自行开发的房地产项目在收取预收款时 C..销售自己使用过的机器设备 D..ETC预付费客户选择在充值后索取发票的预付款 E..预售单位在发售加油卡时
答案
多选题
增值税一般纳税人发生下列业务,可以开具增值税专用发票的有( )。
A.金融商品转让 B.销售古旧图书 C.销售使用了2年的机动车 D.销售存货 E.销售2018年建造的房屋
答案
多选题
增值税一般纳税人发生下列行为,不得开具增值税专用发票的有(  )。
A.销售自己使用过的包装物 B.转让金融商品 C.销售旧货 D.销售免税货物(除另有规定外) E.向消费者个人零售货物
答案
多选题
增值税一般纳税人发生下列业务,可以开具增值税专用发票的有(  )。  
A.金融商品转让 B.销售古旧图书 C.销售使用了2年的机动车 D.销售存货 E.销售2018年建造的房屋
答案
热门试题
(2019年真题)增值税一般纳税人发生下列业务,可以开具增值税专用发票的有(   )。 增值税一般纳税人发生下列运输费用不得抵扣进项税额的是()。 增值税一般纳税人发生下列运输费用不得抵扣进项税额的是()。 增值税一般纳税人发生下列交易或事项,不得开具增值税专用发票的有( )。 增值税一般纳税人发生下列业务,不可以开具增值税专用发票的有( )。 增值税一般纳税人发生下列业务,可以开具增值税专用发票进行抵扣的有()。 甲企业为高尔夫球及球具生产厂家,是增值税一般纳税人。2012年10月发生以下业务: (1) 增值税一般纳税人发生下列行为,当期进项税不得抵扣的有(  )。 甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为17%,消费税税率为10%。本月发生下列经济业务: 甲公司为增值税一般纳税人。 2020年 11月购进下列货物发生的用途,属于增值税视同销售,缴纳增值税的有() 某食品厂(增值税一般纳税人)2012年9月发生如下业务: 增值税一般纳税人2016年7月发生的下列经济行为中可以开具增值税专用发票的是( )。 一般纳税人发生下列行为,实行简易计税方法征收增值税的有() 增值税一般纳税人,发生下列业务可以抵扣进项税额的是() 某建筑公司是增值税一般纳税人,2020年2月发生下列应税销售行为,不能够抵扣进项税额的是() 甲汽车租赁公司(增值税一般纳税人)2017年3月份发生下列购进业务,其中不得抵扣进项税额的是( )。 增值税一般纳税人,发生下列业务时,应作进项税额转出的有() 一般纳税人发生下列销售情形,不得开具增值税专用发票的有(  )。 一般纳税人发生下列经营活动中,不得开具增值税专用的有() 甲汽车租赁公司是增值税一般纳税人,2014年10月份发生下列购进业务,其中不得抵扣进项税额的是( )。
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