判断题

如果应收帐款函证结果表明没有审计差异,则注册会计师可以合理地推论,全部应收帐款总体是正确的。( )

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判断题
如果应收帐款函证结果表明没有审计差异,则注册会计师可以合理地推论,全部应收帐款总体是正确的。( )
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判断题
如果应收帐款函证结果表明存在审计差异,注册会计师不仅应当合理估算未被抽取进行函证的应收帐款项目中的差异,而且要合理估算全部应收帐款总额中存在的差异
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判断题
如果应收账款函证结果表明没有审计差异,则注册会计师可以合理地推论,全部应收账款总体是正确的。()
A.正确 B.错误
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多选题
如果应收账款的函证结果存在差异,注册会计师进行的工作包括()。
A.估算应收账款的总额中可能出现的累计差错额 B.估算未被选中进行函证的应收账款的累计差错额 C.扩大函证范围 D.函证结果的较小差异完全可以忽略
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多选题
注册会计师在对被审计单位应收账款进行函证时,下列属于注册会计师作为函证对象的有()。
A.大额或账龄较长的项目 B.与债务人发生纠纷的项目 C.可能产生重大错报或舞弊的非正常的项目 D.交易频繁但期末余额较小甚至余额为零的项目
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单选题
注册会计师拟函证被审计单位某开户银行。以下事项中,最能表明注册会计师实施函证目的是()
A.获取审计证据证实被审计单位2012年12月31日漏记应付职工薪酬 B.获取审计证据证实被审计单位2012年12月31日已经发生的担保业务 C.获取审计证据证实被审计单位2012年12月31日银行存款真实性 D.获取审计证据证实被审计单位2012年12月31日应付账款完整性
答案
单选题
A注册会计师负责审计X公司2011年财务报表。注册会计师拟定函证X公司某开户银行。以下事项中,最能表明注册会计师实施函证目的是()
A.获取审计证据证实X公司2011年12月31日银行存款真实性 B.获取审计证据证实X公司2011年12月31日应付账款完整性 C.获取审计证据证实X公司2011年12月31日漏列应付职工薪酬 D.获取审计证据证实X公司2011年12月31日已经发生的担保业务
答案
判断题
如果应收账款函证结果存在审计差异,注册会计师杨某不仅应当合理估算未被抽取进行函证的应收账款项目中的差异,而且要合理估算全部应收账款总额中存在的差异。( )
答案
判断题
如果应收账款函证结果表明无审计差异,则审计人员可以合理地推论,全部应收账款总体是合理的()
答案
主观题
注册会计师对被审计单位应收账款实施函证程序,其中在确定应收账款函证数量、范围时,注册会计师应当考虑的因素有哪些?
答案
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如果内部审计的工作结果表明被审计单位的内部控制薄弱,控制环境存在缺陷,注册会计师应当考虑( ) 注册会计师对应收账款函证最可能实现的审计目的是( ) 如果管理层要求注册会计师不对应收账款实施函证,注册会计师应当考虑的因素包括()。 注册会计师在确定了被审计单位甲公司的应收账款的函证对象后,如果甲公司不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,注册会计师应选取的有(  )。 注册会计师拟定函证甲公司某开户银行。以下事项中,最能表明注册会计师实施函证目的是(  )。 注册会计师拟定函证甲公司某开户银行。以下事项中, 最能表明注册会计师实施函证目的的是() 对于未函证的应收账款,注册会计师应当( )。 如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,注册会计师应当执行的审计程序是( )。 如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,注册会计师应当执行的审计程序是(  )。 注册会计师在确定了对A公司的应收账款的函证对象后,如果A公司不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,注册会计师应选取的有() 注册会计师在对A公司2X10年度财务报表进行审计时,决定对A公司的应收账款实施函证程序,在进行函证的过程中,由于A公司与应收账款相关的内部控制并不能令注册会计师信赖,则注册会计师应将应收账款的函证时间安排在()。 由于A公司与应收账款相关的内部控制并不能令注册会计师信赖,则注册会计师应将应收账款的函证时间安排在(  )。 如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,丁注册会计师应当执行的审计程序是()。 如果管理层要求注册会计师不对应收账款实施函证,注册会计师在分析原因时无需考虑的因素是()。 注册会计师对函证结果的评价可能包括(   ) 。 注册会计师应当对所有的应收账款进行函证.【】 如果注册会计师在检查盘点结果时发现差异,注册会计师可能采取的程序有()。 注册会计师在函证过程中,被审计单位管理层要求不实施函证,注册会计师的下列说法正确的是() 注册会计师在确定被审计单位应收账款函证对象时,应通过(  )选择具体样本。 对未函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效审计程序是( )
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