多选题

注册会计师对未发询证函的应收账款,应抽查的有关原始凭证()

A. 销售订单
B. 销售合同
C. 销售发票副本
D. 出库凭证和发运凭证
E. 运输合同

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多选题
注册会计师对未发询证函的应收账款,应抽查的有关原始凭证()
A.销售订单 B.销售合同 C.销售发票副本 D.出库凭证和发运凭证 E.运输合同
答案
判断题
注册会计师对未发询证函的应收账款应抽查有关原始凭证,以验证应收账款的完整性()
答案
单选题
对大额逾期应收账款如无法获取询证函回函,则注册会计师应( )
A.审查所审计期间应收账款回收情况 B.了解大额应收账款客户的信用情况 C.审查与销货有关的销售订单、发票、发运凭证等文件 D.提请被审计单位提高坏账准备提取比例
答案
主观题
对大额逾期应收账款如无法获取询证函回函,则注册会计师应(????)
答案
单选题
对大额逾期应收账款如无法获取询证函回函,则注册会计师应()
A.审查所审期间应收账款的回收情况 B.了解大额应收账款客户的信用情况 C.审查与销货有关的订单、发票、发运凭证等文件 D.提请被审计单位提高坏账准备提取比例
答案
多选题
对于未函证应收账款,注册会计师可以抽查()等有关原始凭据来验证与其相关的应收账款的真实性。
A.销售合同及销售订单 B.销售发票副本 C.发运凭证 D.回款单据
答案
判断题
注册会计师应当对所有的应收账款进行函证.【】
答案
多选题
注册会计师在设计应收账款询证函时拟定了以下处理方法,其中对询证函处理方法中正确的有()
A.询证函经会计师事务所盖章后,由注册会计师直接发出 B.收回询证函后,将重要的回函复制给被审计单位以帮助催收货款 C.在粘封询证函时对其统一编号,并将发出询证函的情况记录于审计工作底稿 D.对以电子邮件方式收到的询证函,要求被询证单位将原件盖章后寄至会计师事务所
答案
单选题
下列关于注册会计师对应收账款询证函控制过程的说法中,正确的是()。
A.上期函证发现较多的错报,实施了较多的其他的实质性程序,本期拟安排在期中后期函证,以便在期末安排更多的其他实质性程序 B.本期函证发现舞弊,注册会计师根据样本的错报金额,估算应收账款总额中可能出现的累计差错 C.对于收到的传真件回函,注册会计师与对方取得了电话联系确认了回函信息,并在工作底稿中记录了电话内容与时间、对方姓名与职位等信息 D.注册会计师向境外客户电子邮件的询证函并收到电子邮件的回复,注册会计师将电子邮件打印后归入审计工作底稿,未追加其他审计程序
答案
多选题
注册会计师在设计应收账款询证函时拟定了以下处理方法,其中对询证函处理方法中不恰当的有()。
A.在粘封询证函时对其统一编号,并将发出询证函的情况记录于审计工作底稿 B.询证函经会计师事务所盖章后,由注册会计师直接发出 C.收回询证函后,将重要的回函复制给被审计单位以帮助催收货款 D.对以电子邮件方式收到的询证函,要求被询证单位将原件盖章后寄至会计事务所
答案
热门试题
在注册会计师寄发的企业应收账款询证函中,摘录了如下四个语句,其中表明注册会计师实施了“积极式”询证函的语句有() 注册会计师对被审计单位应收账款实施函证程序,其中在确定应收账款函证数量、范围时,注册会计师应当考虑的因素有哪些? 对于未函证的应收账款,注册会计师应当( )。 对未函证应收账款,注册会计师应抽查有关原始凭据,如销售合同、销售订单、销售发票副本、发运凭证及回款单据等,以验证与其相关的应收账款的真实性。( ) 下列注册会计师收到的应收账款询证函回函中,可能影响回函可靠性的有(  )。 下列应收账款中,注册会计师应使用积极式函证的是(  )。 注册会计师在对被审计单位应收账款进行函证时,下列属于注册会计师作为函证对象的有()。 注册会计师对应收账款进行函证的目的是为了 注册会计师通常将应收账款的函证时间安排在() 由于A公司与应收账款相关的内部控制并不能令注册会计师信赖,则注册会计师应将应收账款的函证时间安排在(  )。 注册会计师在审计应收账款时,发现与应收账款相关的一笔销货业务实际上并未发生。注册会计师可能认为管理层的有关应收账款存在问题的认定是()。 注册会计师在进行应收账款函证决策时,正确的有(  )。 注册会计师应当适当增加应收账款函证量的情形包括() 注册会计师可以不对应收账款实施函证的情况有() 注册会计师对应收账款函证最可能实现的审计目的是( ) 如果管理层要求注册会计师不对应收账款实施函证,注册会计师应当考虑的因素包括()。 在注册会计师寄发的企业应收账款询证函中,摘录了如下四个语句,你认为能表明“积极式”询证函的语句有() 在注册会计师寄发的企业应收账款询证函中,摘录了如下四个语句,你认为能表明“肯定式”询证函的语句是()。 注册会计师在对A公司2X10年度财务报表进行审计时,决定对A公司的应收账款实施函证程序,在进行函证的过程中,由于A公司与应收账款相关的内部控制并不能令注册会计师信赖,则注册会计师应将应收账款的函证时间安排在()。 注册会计师对应收账款函证发送、回收的处理中,正确的是()。
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