计算本月应缴纳资源税额为()万元。
  材料
某石化公司为增值税一般纳税人,总部在甲地,在乙地和丙地开采原油不含税价格为0.5万元/吨,该公司2019年5月发生业务如下: (1)在乙地开采原油12000吨,销售8000吨,不含税收入4000万。合同约定,采用分期付款方式结算,每月16日付款,5月付款60%,其中余款项分别在6月和7月等额收回。5月实际收到款项2000万元。 (2)将在丙地开采原油600吨移送加工生产汽油200吨,销售100吨,不含税销售价格0.9万元/吨。 (3)在丁地新探测开采原油8吨,1吨用于矿井修复,5吨赠送长期合作伙伴,成本0.4万元/吨,无同类油品市场价格参考。 (4)购进建筑材料用于在建工程,取得增值税专用发票,标明金额120万元,税额15.6万元。 (5)购买生产用原材料和办公用品,取得增值税专用发票,税额分别28万元和5.4万元,其中原材料运输途中发生正常损耗5%。 已知,该公司合同均符合合同法的相关规定,原油成本利润率为10%,资源税税率6%,增值税税率13%。 根据上述材料,回答如下问题:
单选题

计算本月应缴纳资源税额为()万元。  

A. 138.17
B. 162.13
C. 152.13
D. 162.14

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计算业务(4)应缴纳的资源税额。 该企业业务(1)应缴纳资源税(  )万元。 该企业业务(3)应缴纳资源税(  )万元。 该企业业务(2)应缴纳资源税(  )万元。 该企业业务(4)应缴纳资源税(  )万元。 业务(3)应纳资源税额()万元。   )该企业当月应缴纳的资源税为()万元。 2014年5月,某盐场以外购液体盐100万吨加工成固体盐60万吨,本月全部销售。 液体盐和固体盐适用的资源税单位税额分别为8元/吨和50元/吨。要求: (1)计算外购液体盐可以抵扣的资源税税额;(2)计算销售固体盐应缴纳的资源税税额。 该铜矿石资源税额为5.5元/吨)根据上述资料回答下列问题:本月应缴纳车辆购置税为()元 某产盐企业,2012年1月以自产的100吨液体盐和外购的200吨液体盐(相关的资源税已经缴纳),加工生产成100吨固体盐,本月全部销售取得销售收入60万元。已知液体盐的资源税单位税额为3元/吨,固体盐资源税单位税额为15元/吨。该企业1月应缴纳的资源税为()元。 某盐厂本期以自产液体盐50 000吨和外购液体盐10 000吨(每吨已缴纳资源税5元)加工固体盐12 000吨对外销售,取得销售收入600万元;本月生产销售液体盐10 000吨,已知固体盐税额为每吨30元,液体盐税额为每吨8元;该盐厂本期应缴纳资源税()万元。 某纳税人本期以自产液体盐50000吨和外购液体盐10000吨(每吨已缴纳资源税3元)加工固体盐12000吨全部对外销售,取得销售收入600万元。已知固体盐资源税税额为每吨25元,该纳税人当期应缴纳资源税()万元 某产盐企业,2012年2月以外购的200吨液体盐(相关的资源税已经缴纳),加工生产成100吨固体盐,本月销售60吨,取得销售收入125万元,剩余40吨固体盐期末留存。已知液体盐的资源税单位税额为3元/吨,固体盐资源税单位税额为15元/吨。该企业2月应缴纳的资源税为()元。 甲企业为增值税一般纳税人,本月发生进项税额1700万元,销项税额5100万元,进项税额转出51万元,同时月末以银行存款缴纳增值税税额1000万元,则本月尚未缴纳的增值税为()万元 甲企业为增值税一般纳税人,本月发生进项税额1700万元,销项税额5100万元,进项税额转出51万元,同时月末以银行存款缴纳增值税1000万元,那么本月尚未缴纳的增值税为多少万元。请写出详细的计算过程 甲煤矿2021年3月销售原煤取得不含税销售额2400万元:将自产的原煤与外购的原煤混合加工为选煤并在本月全部对外销售,取得不含税销售额1520万元,外购该批原煤取得增值税专用发票注明金额800万元,税额104万元。甲煤矿所在地与外购原煤所在地原煤资源税税率均为7%,选煤资源税税率均为5%。用煤矿本月应缴纳资源税()万元。   2020年2月,某煤矿对外销售自采原煤200万元(不含增值税),用于集体宿舍采暖用原煤120吨。已知原煤每吨售价为500元(不含增值税),该省原煤资源税税率为8%。   要求: (1)计算该煤矿当月对外销售原煤应缴纳的资源税税额; (2)计算该煤矿当月自用原煤应缴纳的资源税税额。 本月应缴纳增值税()万元。   该企业本月应该缴纳的增值税税额为()万元 甲企业为增值税一般纳税人,本月发生进项税额 1 600 万元,销项税额 4 800 万元,进项税额转出48 万元,同时月末以银行存款缴纳增值税税额 1 000 万元,则本月尚未缴纳的增值税为()万元
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