多选题

下列哪个是集团公司的通用业务流程()

A. 大宗原料采购
B. 备品备件采购
C. 普通采购
D. 普通销售
E. 氮肥业务销售

查看答案
该试题由用户558****69提供 查看答案人数:20019 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户558****69提供 查看答案人数:20020 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
下列哪个是集团公司的通用业务流程()
A.大宗原料采购 B.备品备件采购 C.普通采购 D.普通销售 E.氮肥业务销售
答案
多选题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的子公司进行内部测试 C.增加相关内部控制的控制测试量 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
多选题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有( )。
A.在接近评价基准日的时间测试内部控制 B.选择更多的子公司进行控制测试 C.增加相关内部控制测试量 D.亲自进行相关测试而非利用他人的工作
答案
多选题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的子公司进行内部控制测试 C.增加相关内部控制的控制测试量 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
多选题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制 可能存在重大缺陷 的业务流程,下列做法中, 正确的 有()
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的子公司进行内部控制测试 C.扩大相关内部控制的控制测试范围 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
多选题
(2019年)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的子公司进行内部控制测试 C.增加相关内部控制的控制测试量 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
多选题
(2019年真题)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制 可能存在重大缺陷 的业务流程,下列做法中, 正确的 有(  )
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的子公司进行内部控制测试 C.扩大相关内部控制的控制测试范围 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
多选题
对集团总部业务流程的分析包括(  )。
A.对集团业务流程部分结构的分析 B.对管理与业务流程的性质和特点的分析 C.对各类流程活动中的人力、物力、财力利用状况的分析 D.对时间、空间配置状况的分析 E.对流程的组织与系统化管理的分析
答案
多选题
集团客户授信业务流程包括等环节()
A.发起 B.打包 C.调查 D.审查 E.审议 F.审批
答案
主观题
简答集团总部业务流程的分析内容。
答案
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位