单选题

内部审计部门发现采购部门在接受审计报告中的相关建议的情况下,仍然违反公司关于采购招标的政策。对这种情况,首席审计执行官应该采取何种措施?()

A. 再次向管理层提出建议,并强调其重要性
B. 首席审计执行官应该确认管理层和董事会已经承担了不采取纠正行动带来的风险
C. 将这种情况报告给外部监督机构
D. 在出点会上,提醒管理层采取纠正措施

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单选题
内部审计部门发现采购部门在接受审计报告中的相关建议的情况下,仍然违反公司关于采购招标的政策。对这种情况,首席审计执行官应该采取何种措施?()
A.再次向管理层提出建议,并强调其重要性 B.首席审计执行官应该确认管理层和董事会已经承担了不采取纠正行动带来的风险 C.将这种情况报告给外部监督机构 D.在出点会上,提醒管理层采取纠正措施
答案
单选题
内部审计部门签发的审计报告指出了采购部门的弱点,并提出了相应的改正措施。这份审计报告相对于谁来说作用最大?()
A.采购部门的经理 B.高级管理层 C.审计委员会 D.首席审计执行官
答案
单选题
若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:()
A.考虑其他部门对采购部门已经做过的审查工作 B.开展独立审计业务,不考虑其他部门对采购部门做过的审计工作 C.相应地缩小审计范围 D.完全采用内审部门以外的部门的审查结果
答案
多选题
内部审计部门应在实施必要的审计程序后,及时出具审计报告。审计报告应当符合以下哪些要求:()。
A.客观、完整、清晰、简洁,具有建设性并体现重要性原则。 B.包括审计概况、审计范围、审计内容、审计方法、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见或审计建议。 C.不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 D.被审计对象的反馈意见作为附件。
答案
单选题
下列哪项规定了内部审计部门有责任对审计报告所反映的审计发现采取后续行动?()
A.审计业务备忘录 B.董事会决定 C.内部审计部门的书面章程 D.审计报告
答案
多选题
首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向()报送项目审计报告。
A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层负责人
答案
判断题
审计组应当将审计报告及相关审计资料,一并报送审计部门审定()
答案
判断题
各单位应当自觉接受审计部门对扶贫项目和相关经费支出的审计监督()
答案
判断题
保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计
答案
判断题
内部审计部门应当与被审计单位.组织适当管理层进行认真.充分的沟通,听取其意见。内部审计部门应当在审计报告正式提交之前进行审计结果的沟通。( )
答案
热门试题
在形成审计结论与建议时,应充分考虑审计项目相关的风险水平和重要性,对于被审计单位经营活动和内部控制中存在的严重差异和漏洞以及审计风险高的领域应当在审计报告中有重点的详细说明。同时,内部审计人员还要考虑被审单位接受审计建议、采取相应措施的成本与效益关系。指的是审计报告的.。---审计部() 审计部◆在形成审计结论与建议时,应充分考虑审计项目相关的风险水平和重要性,对于被审计单位经营活动和内部控制中存在的严重差异和漏洞以及审计风险高的领域应当在审计报告中有重点的详细说明。同时,内部审计人员还要考虑被审单位接受审计建议、采取相应措施的成本与效益关系。指的是审计报告的() 被审计部门在收到审计报告之日起( )个工作日,就将执行整改意见的情况,书面报告审计部门。 物资采购审计中,根据原则,内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。---审计部() 银行审计部门的审计报告直接提交给高级管理层() 审计部门实施现场检查的基本程序:审计准备→审计立项→审计实施→审计报告→审计处理→审计跟踪→资料整理(审计部)() 内部审计部门应建立健全审计报告()制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。 ()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。 商业银行法律/合规部门不许接受内部审计部门的审计。( ) 商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。() 经济责任审计中发现的有关重大事项,可以直接报送主管领导或者相关部门,且必须在审计报告中反映。---审计部() 审计报告应于签发后( )工作日内加盖审计部门公章发出。 内部审计与外部审计不应当相互参阅审计报告。---审计部() 审计部◆内部审计与外部审计不应当相互参阅审计报告() 审计部◆内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的() 内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的。---审计部() 内部审计部门完成了对财务模块的审计并出具审计报告。总结报告或摘要性的报告最可能提交给谁?() 在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给: 内部审计部门向()负责并报告工作。 审计组在审计报告报送审计部门前,应当召开审计情况通报会()
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