单选题

下列涉税处理不正确的是()

A. 某煤矿企业销售原煤,应缴纳的资源税,借记“税金及附加”,贷记“应交税费——应交资源税”
B. 某房地产开发企业,销售商品房,计算缴纳的土地增值税,借记“开发成本”,贷记“应交税费——应交土地增值税”
C. 某工业企业处置旧厂房,计算缴纳的土地增值税,借记“固定资产清理”,贷记“应交税费——应交土地增值税”
D. 某企业按规定占用耕地修建厂房,计算缴纳的耕地占用税,借记“在建工程”,贷记“银行存款”

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单选题
下列涉税处理不正确的是( )。
A.某煤矿企业销售原煤,应缴纳的资源税,借记“税金及附加”,贷记“应交税费一应交资源税” B.某房地产开发企业,销售商品房,计算缴纳的土地增值税,借记“开产成本”,贷记“应交税费——应交土地增值税” C.某工业企业处置旧厂房,计算缴纳的土地增值税,借记“固定资产清理”,贷记“应交税费——应交土地增值税” D.某企业按规定占用耕地修建厂房,计算缴纳的耕地占用税,借记“在建工程”,贷记“银行存款”
答案
单选题
下列涉税处理不正确的是()。
A.某煤矿企业销售原煤,应缴纳的资源税,借记“营业税金及附加”,贷记“应交税费一应交资源税” B.某房地产开发企业,销售商品房,计算缴纳的土地增值税,借记“开产成本”,贷记“应交税费—应交土地增值税” C.某工业企业处置旧厂房,计算缴纳的土地增值税,借记“固定资产清理”,贷记“应交税费一应交土地增值税” D.某企业按规定占用耕地修建厂房,计算缴纳的耕地占用税,借记“在建工程”,贷记“银行存款”
答案
单选题
下列涉税处理不正确的是()
A.某煤矿企业销售原煤,应缴纳的资源税,借记“税金及附加”,贷记“应交税费——应交资源税” B.某房地产开发企业,销售商品房,计算缴纳的土地增值税,借记“开发成本”,贷记“应交税费——应交土地增值税” C.某工业企业处置旧厂房,计算缴纳的土地增值税,借记“固定资产清理”,贷记“应交税费——应交土地增值税” D.某企业按规定占用耕地修建厂房,计算缴纳的耕地占用税,借记“在建工程”,贷记“银行存款”
答案
单选题
下列涉税会计处理不正确的是( )。
A.企业按规定计算的应代扣代缴的职工个人所得税,应借记“应付职工薪酬”,贷记“应交税费——应交个人所得税” B.纳税人当月多预缴了增值税,应当根据多缴税额借记“应交税费——未交增值税”,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)” C.企业按规定应缴的印花税金,应借记“税金及附加”,贷记“银行存款” D.增值税欠税税额大于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,红字贷记“应交税费——未交增值税”科目
答案
单选题
某公司制企业作出下列涉税会计处理,不正确的是()
A.购入小轿车自用,缴纳车辆购置税,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”科目 B.缴纳的房产税,借记“应交税费——应交房产税”科目,贷记“银行存款”科目 C.企业计提的保险保障基金,应借记“应付职工薪酬”科目,贷记“应交税费——应交保险保障基金”科目 D.小规模纳税人的应纳增值税额,通过“应交税费——应交增值税”科目核算
答案
多选题
下列关于房地产企业所得税涉税处理的陈述,不正确的有( )。
A.对开发建造的住宅、商业用房以及其他建筑物、附着物、配套设施等开发产品,在未完工前采取预售方式销售取得的预售收入,暂不计算缴纳企业所得税 B.经济适用房开发项目,计税毛利率不得低于6% C.房地产开发企业采取一次性全额收款方式销售开发产品,应于实际收讫价款或取得所取价款凭据之日,确定收入的实现 D.企业发生的期间费用已销开发产品计税成本、营业税金及附加、土地增值税准予当期按规定扣除 E.企业委托境外机构销售开发产品的,其支付境外机构的销售费用(含佣金或手续费)不超过委托销售收入10%的部分,准予据实扣除
答案
单选题
对于委托加工应税消费品业务,正确是涉税处理为(   )。
A.委托方就加工收入计算缴纳消费税 B.受托方就加工收入计算缴纳消费税 C.委托方按照受托方的同类消费品的销售价格计算缴纳消费税 D.受托方按照委托方的同类消费品的销售价格计算缴纳消费税
答案
单选题
下列关于资源税的表述中,不正确是( )。
A.资源税是价内税 B.所有矿产品的资源税与增值税计税依据一致 C.凡缴纳资源税的产品,也是缴纳增值税的货物 D.除开采的原油
答案
单选题
下列关于资源税的表述中,不正确是( )。
A.资源税是价内税 B.销售原煤资源税与增值税的计税依据一致 C.凡缴纳资源税的产品,也是缴纳增值税的货物 D.稀土钨钼资源税实行从价征收
答案
单选题
下列关于资源税的表述中,不正确是()
A.资源税是价内税 B.所有矿产品的资源税与增值税计税依据一致 C.凡缴纳资源税的产品,也是缴纳增值税的货物 D.中重稀土、钨、钼资源税实行从价征收
答案
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