单选题

下列有关在业务流程层面了解内部控制的说法中,错误的是( )。

A. 如果注册会计师了解到业务流程层面的某些控制是无效的,那么注册会计师就没有必要进一步了解在业务流程层面的控制
B. 针对特别风险,注册会计师应当了解和评估相关的控制活动
C. 为了解各类重要交易在业务流程中发生、处理和记录的过程,注册会计师通常实施重新执行的审计程序
D. 信息系统与沟通、控制活动等要素主要是与特定业务流程相关

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单选题
下列有关在整体层面和业务流程层面了解内部控制的说法中,错误的是(  )。
A.信息技术系统与沟通以及控制活动可能更多地与特定业务流程相关 B.如果多项控制活动能够实现同一目标,注册会计师不必了解与该目标相关的每一项控制活动 C.如果不拟信赖控制,注册会计师则不需要再确定以前对业务流程及可能发生错报环节了解的准确性和完整性 D.如果在之后的穿行测试和评价中,注册会计师发现已识别的控制实际并未得到执行,则应当重新针对该控制目标识别是否存在其他的控制
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单选题
下列有关在业务流程层面了解内部控制的说法中,错误的是( )。
A.如果注册会计师了解到业务流程层面的某些控制是无效的,那么注册会计师就没有必要进一步了解在业务流程层面的控制 B.针对特别风险,注册会计师应当了解和评估相关的控制活动 C.为了解各类重要交易在业务流程中发生、处理和记录的过程,注册会计师通常实施重新执行的审计程序 D.信息系统与沟通、控制活动等要素主要是与特定业务流程相关
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单选题
下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中错误的是()。
A.确定被审计单位所有业务流程和所有交易类别 B.了解业务流程层面应执行穿行测试 C.如果认为被审计单位的内部控制无效,注册会计师不需要测试控制运行的有效性,而直接实施实质性程序 D.在业务流程层面了解内部控制得出的评价结论只是初步结论
答案
单选题
了解业务流程层面内部控制工作底稿记录CPA了解业务流程层面内部控制的过程,不包括()。
A.实施的程序 B.了解的重要业务流程 C.风险评估过程 D.对内部控制设计和执行情况的评价结论
答案
单选题
在业务流程层面了解内部控制的有关说法中,不正确的是()
A.在业务流程层面对甲公司内部控制的了解和评估,通常由项目组中对甲公司情况比较了解且较有经验的成员负责,同时需要项目组其他成员的参与和配合 B.程序修改的控制和访问控制通常不能直接防止错报,但对于确保自动控制在整个拟信赖期间内的有效性有着十分重要的作用 C.注册会计师并不需要了解与每一控制目标相关的所有控制活动 D.如果不打算信赖控制,注册会计师仍需要执行穿行测试以确认以前对业务流程及可能发生错报环节了解的准确性和完整性
答案
单选题
下列关于在整体层面和业务流程层面了解内部控制的说法中,正确的是( )。
A.企业通过预防性控制监督其流程和检查性控制能否有效地发挥作用 B.注册会计师需要了解与每一控制目标相关的所有的控制活动 C.某些可以使控制得到一贯运行的自动化控制,注册会计师对控制的了解和评价能够代替对控制运行有效性的测试 D.即使不打算信赖内部控制,注册会计师仍有必要进一步了解在业务流程层面的控制
答案
单选题
下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中不正确的是( )。
A.确定被审计单位所有业务流程和所有交易类别 B.了解业务流程层面应执行穿行测试 C.如果认为被审计单位的内部控制无效,注册会计师不需要测试控制运行的有效性,而直接实施实质性程序 D.在业务流程层面了解内部控制得出的评价结论只是初步结沦
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单选题
下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中不正确的是( )。
A.确定被审计单位所有业务流程和所有交易类别 B.了解业务流程层面应执行穿行测试 C.如果认为被审计单位的内部控制无效,注册会计师不需要测试控制运行的有效性,而直接实施实质性程序 D.在业务流程层面了解内部控制得出的评价结论只是初步结论
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单选题
下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是()
A.整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B.重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C.二者没有直接关系 D.注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
答案
单选题
针对注册会计师在整体层面和业务流程层面了解内部控制,以下说法中不正确的是(  )。
A.注册会计师对控制环境和信息技术应用控制的了解属于对内部控制整体层面的了解 B.整体层面的控制较差时可能使最好的业务流程层面的控制失效 C.注册会计师在对内部控制的整体层面和重要业务流程层面进行了解后,可以确定是否有必要进一步了解在业务流程层面的控制 D.如果多项控制活动能够实现同一目标,注册会计师不必了解与该目标相关的每项控制活动
答案
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下列对整体层面内部控制和业务流程层面内部控制缺陷造成的影响和程度的说法中,不正确的是()。 下列有关了解内部控制的说法中,错误的是( )。 关于注册会计师执行业务流程、应用系统或交易层面控制的测试时识别和了解相关控制,下列说法中错误的是(  )。 下列各项中,属于业务流程、应用系统或交易层面的内部控制的有() 下列各项中,不属于业务流程、应用系统或交易层面的内部控制的是(  )。 下列有关了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是( )。 下列各项中,通常属于业务流程层面控制的是(  )。 下列各项中,通常属于业务流程层面控制的是()。 下列各项中,通常属于业务流程层面控制的是(  )。 下列各项中,通常属于业务流程层面控制的是( )。 业务流程、应用系统或交易层面的内部控制包括下列(    )。 业务流程、应用系统或交易层面的内部控制包括(  )。 业务流程、应用系统或交易层面的内部控制包括() 下列选项中,更多地体现在被审计单位业务流程层面的内部控制因素是()。 下列各项通过业务流程层面控制的是() 业务流程、应用系统或交易层面的内部控制包括 () 业务流程、应用系统或交易层面的内部控制包括 () 下列有关单位层面内部控制的说法中,正确的是()。 下列有关了解被审计单位内部控制的说法中,错误的是() 下列各项,通常属于业务流程层面控制的是(  )。
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