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内部审计报告应无条件在机构内予以公开。---审计部()

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内部审计报告应无条件在机构内予以公开。---审计部()
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多选题
内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章,并由以下人员签字.---审计部()
A.审计机构负责人 B.审计项目负责人 C.其他经授权的人员 D.审计部总经理
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判断题
内部审计与外部审计不应当相互参阅审计报告。---审计部()
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审计部◆内部审计与外部审计不应当相互参阅审计报告()
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审计部◆内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的()
A.意见和建议 B.重要问题 C.差异和缺陷 D.审计结论
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内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的。---审计部()
A.意见和建议 B.重要问题 C.差异和缺陷 D.审计结论
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已经出具的审计报告如果存在重要错误或者遗漏,内部审计机构应当立即作废。---审计部()
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审计部◆已经出具的审计报告如果存在重要错误或者遗漏,内部审计机构应当立即作废()
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内部审计机构应当取得反映外部审计工作质量的审计报告及其他相关资料。---审计部()
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多选题
审计报告应当包括。---审计部()
A.审计概况 B.审计方案 C.审计依据 D.审计建议
答案
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被审计对象对审计报告、审计决定有异议的,可以向内部审计机构所在单位提出申诉。---审计部() 审计报告的主要包括。---审计部() 内部审计报告的正文是审计报告的核心内容。一般应当包括以下项目.---审计部() 内部审计报告因审计项目预定目的的不同而存在差异,一般的内部审计报告不包括哪个基本要素.---审计部() 审计部◆内部审计报告的编制应当在结束现场审计工作之后进行。内部审计人员应当按照以下程序编制审计报告() 内部审计报告的编制应当在结束现场审计工作之后进行。内部审计人员应当按照以下程序编制审计报告.。---审计部() 审计组在审计报告报送审计部门前,应当召开审计情况通报会() 内部控制审计主要包括下列程序.编制项目审计方案、、、认定控制缺陷、、编制审计报告。---审计部() 内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。---审计部() 审计部◆内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字材料。一般应当包括() 内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字材料。一般应当包括.---审计部() 审计报告的编制应当符合下列要求.---审计部() 首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向()报送项目审计报告。 审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核---审计部() 内部审计机构应该建立健全审计报告分级制度,明确规定各级复核岗位的要求和责任。---审计部() 内部审计部门应在实施必要的审计程序后,及时出具审计报告。审计报告应当符合以下哪些要求:()。 审计报告文本基本要素不包括。---审计部() 内部审计机构对外部审计工作质量的评价报告包括。---审计部() 审计报告日期一般采用内部审计机构负责人批准送出日作为报告日期。以下情况下使用相关的日期.---审计部() 审计部门实施现场检查的基本程序:审计准备→审计立项→审计实施→审计报告→审计处理→审计跟踪→资料整理(审计部)()
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