单选题

( ),是指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性的审计程序。

A. 控制测试
B. 了解内部控制
C. 实质性程序
D. 初步了解业务环境

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单选题
( ),是指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性的审计程序。
A.控制测试 B.了解内部控制 C.实质性程序 D.初步了解业务环境
答案
单选题
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应()
A.转入内部控制测试阶段 B.提高控制风险评估水平 C.提高固有风险评估水平 D.直接转入实质性程序阶段
答案
单选题
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应()   
A.转入内部控制测试阶段    B.提高控制风险评估水平    C.提高固有风险评估水平    D.直接转入实质性审查阶段   
答案
单选题
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应()
A.减少对控制测试的依赖 B.转入控制测试阶段 C.提高控制风险评估水平 D.直接转入实质性测试阶段
答案
单选题
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应:
A.转入内部控制测试阶段 B.提高控制风险评估水平 C.提高固有风险评估水平 D.直接转入实质性审查阶段
答案
单选题
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应( )。
A.减少对控制测试的依赖 B.转入控制测试阶段 C.提高固有风险评估水平 D.直接转入实质性测试阶段
答案
单选题
只有认为控制设计合理、能够防止或发现和纠正认定层次的重大错报,注册会计师才有必要进行( )
A.细节测试 B.实质性测试 C.了解内部控制 D.控制测试
答案
单选题
只有认为控制设计合理、能够防止或发现和纠正认定层次的重大错报,注册会计师才有必要进行 ( )
A.控制测试 B.细节测试 C.实质性程序 D.了解内部控制
答案
单选题
即使认为控制设计合理、能够防止或发现和纠正认定层次的重大错报,注册会计师也可能基于()考虑而不实施控制测试
A.控制测试也会耗费审计资源 B.控制测试所耗费的时间小于在证实控制有效的情况下减少的实质性程序的时间 C.控制测试所耗费的时间大于在证实控制有效的情况下减少的实质性程序的时间 D.设计合理的控制可直接信赖
答案
判断题
10、内部控制评价是分析判断内部控制在防止或者发现和纠正财务报表重大错报方面有效程度的过程。
答案
热门试题
()是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 在评估重大错报风险时,注册会计师应当将所了解的控制与特定认定相联系。控制与认定直接或间接相关;关系越间接,控制对防止或发现并纠正认定错报的效果越大。 ( ) 检查风险是被审计单位的内部控制制度或程序不能及时防止或发现某项认定发生重大错报的可能性。(  ) 被审计单位内部控制未能及时防止或发现重大差错的风险是()。 ()是评价内部控制的最高标准。 简述存货内部控制制度评价内容 在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错报时,下列审计程序中可能无法实现这一目的的是()。 在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错报时,下列审计程序中可能无法实现这一目的的是()。 在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错报时,下列审计程序中可能无法实现这一目的的是()。 ()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。 内部控制设计的()足内部控制的评价内容之一。 对内部控制实施初评后,如果认为控制系统正常,内控能防止或发现和纠正重大错报或漏报,则应适当降低控制风险的评估水平,并根据所确定的符合性测试范围,转入符合性测试阶段() ()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。 在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错误时,下列审计程序中可能无法实现这一目的的是( )。 以下内部控制制度的评价内容,属于符合性评价的是( )。 以下内部控制制度的评价内容,属于符合性评价的是(  )。 在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错误时,下列审计程序中可以实现这一目的的有( )。 评价内部控制的有效性是企业()的责任。 下列不属于内部控制自我评价内容的是() 内部控制缺陷的认定以及内部控制评价报告
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