单选题

一家公司的内部审计主管认为内部审计人员不具备对金融衍生品领域进行审计所必要的技能。以下哪项行动最不能接受?()

A. 向审计委员会反映问题,与他们商讨将审计业务外包给一个合格的外部审计机构
B. 确定所需的必要知识,如果可以在审计委员会要求的适当时间内完成,对审计人员进行适当的培训
C. 向审计委员会反映问题,并指派最有能力的审计人员执行审计业务
D. 聘请金融衍生品专家对项目提供咨询意见,并在当地举办一个金融衍生品工具研讨会作为补充

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单选题
一家公司的内部审计主管认为内部审计人员不具备对金融衍生品领域进行审计所必要的技能。以下哪项行动最不能接受?()
A.向审计委员会反映问题,与他们商讨将审计业务外包给一个合格的外部审计机构 B.确定所需的必要知识,如果可以在审计委员会要求的适当时间内完成,对审计人员进行适当的培训 C.向审计委员会反映问题,并指派最有能力的审计人员执行审计业务 D.聘请金融衍生品专家对项目提供咨询意见,并在当地举办一个金融衍生品工具研讨会作为补充
答案
单选题
依据《标准》,内部审计师可以不具备下列能力:( )
A.熟练运用内部审计准则 B.理解管理原则 C.良好的人际沟通 D.用量化方法承担培训课程的能力
答案
单选题
某公司的内部审计机构对该公司所属的一家企业进行经济效益审计,该审计属于
A.外部审计 B.单位内部审计 C.部门内部审计 D.专案审计
答案
单选题
内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该( )。
A.审核验收报告样本的签名 B.与采购代理就交易事项的样本进行讨论 C.审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名 D.检查供货商发票样本
答案
单选题
按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计人员至少应具备__以上金融从业经验()
A.半年 B.一年 C.两年 D.三年
答案
单选题
内部审计人员至少应具备()以上金融从业经验。(《银行业金融机构内部审计指引》第11条)
A.-年 B.二年 C.三年 D.四年
答案
单选题
A注册会计师不应当对X公司内部审计人员特定工作实施以下()审计程序。
A.检查内部审计人员已经检查过的项目 B.检查内部审计人员其他类似项目 C.评价内部审计人员的专长和独立性 D.观察内部审计人员正在实施的程序
答案
单选题
内部审计人员至少应具备()以上金融从业经验。
A.A一年 B.B二年 C.C三年 D.D四年
答案
多选题
内部审计人员获取的审计证据应具备()。
A.充分性 B.重要性 C.相关性 D.可靠性
答案
多选题
内部审计人员获取的审计证据应当具备()
A.充分性 B.相关性 C.准确性 D.可靠性
答案
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内部审计人员应当具备与从事内部审计工作相适应的。---审计部() 首席审计执行官认为内部审计师不具备完成某一高风险领域的特殊审计项目的胜任能力。按照标准,在设计审计计划时,应该() 内部审计人员至少应具备__年以上金融从业经验() 某内部审计师最近因公司裁员而与公司终止了劳务合同。该审计师又在另一家公司找到了工作,新公司与前述公司在同一行业。以下哪项行动构成了对国际注册内部审计师协会《职业道德规范》的违犯?() 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( ) 按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的客观性() 银行内部审计人员至少应具备以上金融从业经验?() 内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章,并由以下人员签字.---审计部() 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?() 1.甲公司为上市公司,设有内部审计部门。根据甲公司的机构设置,内部审计部门负责人由公司首席执行官任命,并负责向管理层直接定期报告。另外,随着甲公司管理层对内部控制重视程度的加深以及公司业务增长的需要,甲公司内部审计部门计划招聘更多的内部审计人员。要求:(1)判断甲公司上述有关内部审计部门的设置是否恰当,并简要说明理由。(2)假设你是甲公司内部审计部门负责人,你在招聘内部审计人员时将从哪些方面考察候选人是否具备所需的要求。 甲公司为上市公司,设有内部审计部门。根据甲公司的机构设置,内部审计部门负责人由公司首席执行官任命,并负责向管理层直接定期报告。另外,随着甲公司管理层对内部控制重视程度的加深以及公司业务增长的需要,甲公司内部审计部门计划招聘更多的内部审计人员。要求:(1)判断甲公司上述有关内部审计部门的设置是否恰当,并简要说明理由。(2)假设你是甲公司内部审计部门负责人,你在招聘内部审计人员时将从哪些方面考察候选人是否具备所需的要求。 甲公司为上市公司,设有内部审计部门。根据甲公司的机构设置,内部审计部门负责人由公司首席执行官任命,并负责向管理层直接定期报告。另外,随着甲公司管理层对内部控制重视程度的加深以及公司业务增长的需要,甲公司内部审计部门计划招聘更多的内部审计人员。 要求: (1)判断甲公司上述有关内部审计部门的设置是否恰当,并简要说明理由。 (2)假设你是甲公司内部审计部门负责人,你在招聘内部审计人员时将从哪些方面考察候选人是否具备所需的要求。 一家公司的某个分厂在过去几个月中制造生产成本发生了大幅度上升。该工厂经理要求公司内部审计部门马上开展审计,以确定成本增加的原因。有关该请求的哪种说法是正确的? A注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试甲公司的内部控制,而内部审计是甲公司内部控制的一个重要组成部分,内部审计通常包括的活动有() A注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试甲公司的内部控制,而内部审计是甲公司内部控制的一个重要组成部分,内部审计通常包括的活动有( )。 银行业金融机构内部审计人员应具备相应的专业从业资格,其中规定从业经验;内部审计人员至少应具备年以上金融从业经验;审计项目负责人员至少应具备年以上审计工作经验,或6年以上金融从业经验() 在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律规定。出于对公司的忠诚,内部审计师没有收集有关倾倒物的信息。该内部审计师的行为:( ) 某国际内部审计师被任命对一家高尔夫球场公司进行审计活动,在审计工作的闲暇时间,该公司的某位部门经理邀请该内审师到球场打高尔夫,该内部审计师应该:() 公司内部审计职能和风险评估职能无效可以认定为() 根据《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员应具备大学本科以上学历,掌握与银行业金融机构内部审计相关的专业知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度()
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