论述题

甲汽车制造公司2009年5月购进原材料取得的增值税专用发票上注明的税额为810万元,当月销售汽车含增值税销售额8000万元,当月进口一台汽车检测设备,在海关缴纳增值税85万元,已知甲公司适用增值税率17%。根据以上条件计算当月应纳增值税。(计算结果保留小数点后两位)

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论述题
甲汽车制造公司2009年5月购进原材料取得的增值税专用发票上注明的税额为810万元,当月销售汽车含增值税销售额8000万元,当月进口一台汽车检测设备,在海关缴纳增值税85万元,已知甲公司适用增值税率17%。根据以上条件计算当月应纳增值税。(计算结果保留小数点后两位)
答案
单选题
某企业为增值税小规模纳税人,按月缴纳增值税。2017年5月取得含税销售收入95400元,购进原材料支付价款36400元。该企业2017年5月应缴纳的增值税税额为()元。
A.3540 B.5400 C.5724 D.2778.64
答案
单选题
某生产企业为增值税小规模纳税人,2018 年5月销售商品取得收入40000元,购进生产用原材料.支付价款5000元,购进税控收款机,取得增值税普通发票,注明价税合计5800元,该企业应纳增值税()元。
A.1050.00 B.315.05 C.365.05 D.1000.00
答案
单选题
2009年5月甲企业应纳增值税()万元。
A.77.35 B.83 C.85.51 D.86.31
答案
主观题
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用实际成本核算。2009年5月自建厂房   领用原材料1批,实际成本20000元,购进该批材料支付的增值税进项税额3400元。要求:据此编制会计分录。
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主观题
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用实际成本核算。2009年5月自建厂房 领用原材料1批,实际成本20000元,购进该批材料支付的增值税进项税额3400元。要求:据此编制会计分录
答案
单选题
甲企业为增值税小规模纳税人,2013年5月销售自己使用过的包装物,并开具普通发票,取得含税收入22000元;销售旧货,取得含税收入26000元;购进生产用原材料,取得增值税专用发票,注明价款15000元。甲企业当月应缴纳增值税()元
A.695.63 B.1398.06 C.932.04 D.1145.63
答案
单选题
某企业为增值税小规模纳税人。2009年8月取得销售收入8.48万元(含增值税);购进原材料一批,支付货款2.12万元(含增值税)。该企业当月应缴纳的增值税税额为 (  )万元。
A.25 B.33 C.36 D.48
答案
单选题
某企业为增值税小规模纳税人。2009年8月取得销售收入8.48万元(含增值税);购进原材料一批,支付货款2.12万元(含增值税)。该企业当月应缴纳的增值税税额为()万元
A.0.25 B.0.33 C.0.36 D.0.48
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判断题
增值税小规模纳税人购进原材料支付的增值税直接计入原材料成本中。( )
答案
热门试题
某企业为增值税小规模纳税人,2017年5月取得含税销售收入95400元,购进原材料支付价款36400元。该企业当月应缴纳的增值税为()元。 小规模纳税人购进原材料时,应按照取得的增值税专用上注明的增值税税额计入所购原材料的成本 (2019年真题)小规模纳税人购进原材料时,应按照取得的增值税专用发票上注明的增值税税额计入所购原材料的成本。( ) 小规模纳税人购进原材料时,应按照取得的增值税专用发票上注明的增值税税额计入所购原材料的成本。( ) 甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。采用先进先出法计量发出A原材料的成本。2013年年初,甲公司库存300件A原材料的账面余额为150万元,未计提跌价准备。6月1日购入A原材料150件,成本90万元(不含增值税)。8月1日购入A原材料500件,成本320万元(不含增值税)。1月31日、6月5日、11月8日分别发出A原材料150件、200件和50件。甲公司2013年12月31日库存A A公司为增值税小规模纳税人,2018年12月取得修理收入为60000元;处置使用过的维修设备一台,取得收入5000元,购进修理用原材料价税合计5150元。A公司12月份应缴纳增值税() 甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。采用先进先出法计量发出A原材料的成本。2013年年初,甲公司库存300件A原材料的账面余额为150万元,未计提跌价准备。6月1日购入A原材料150件,成本90万元(不含增值税)。8月1日购入A原材料500件,成本320万元(不含增值税)。1月31日、6月5日、11月8日分别发出A原材料150件、200件和50件。甲公司2013年12月31日库存A原材料的成本是()万元。 甲企业为增值税一般纳税人, 2017 年 5 月销售自己使用过的 2008 年 5 月购进的机器设备,开具普通发票,取得含税收入 5356 元;销售 2009 年 5 月购进的生产设备,开具增值税专用发票上注明的价款 7000元,支付不含税运费 2000 元,取得运输企业开具的增值税专用发票。已知:甲企业销售自己使用过未抵扣进项的固定资产选择放弃减税,则甲企业当月应缴纳增值税( )元。 甲企业为增值税一般纳税人,2013年9月销售免税产品取得价款8000元,销售应税产品取得含税价款11700元,支付铁路运费1000元,取得合法有效的运输发票;当月购进原材料取得的增值税专用发票(已通过税务机关认证)上注明的增值税税款1190元,其中有1000元进项税额对应的原材料用于生产应税产品,100元进项税额对应的原材料用于生产免税产品,其他的进项税额对应的购进原材料无法准确划分。甲企业当月应缴纳增值税()元。 甲公司为增值税一般纳税人。2014年1月,采购原材料一批,取得的增值税专用发票上注明价款200万元,增值税34万元;同月初次购买增值税税控系统专用设备,取得的增值税专用发票上注明价款4万元,增值税0.68万元。当月甲公司取得不含增值税销售额300万元。则甲公司当月应纳增值税税额为 ( ) 某企业为增值税一般纳税人,2015年10月份购进原材料取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为8.5万元,当月销售货物取得不含税销售额40万元;11月份购进原材料取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为3.4万元,当月销售货物取得不含税销售额70万元。已知增值税税率为17%,该企业11月份应缴纳的增值税为( )万元。 某企业为增值税小规模纳税人,2011年3月取得销售收入(含增值税)10万元,购进原材料支付价款(含增值税)36 400元。根据增值税法律制度的规定,该企业2011年3月应缴纳的增值税税额为()元。 2019年4月,甲生产企业(增值税一般纳税人)销售白酒,开具的增值税专用发票上注明的价款6000元,同时收取包装物押金1356元;购进生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为700元,甲生产企业当期应缴纳增值税()元。 甲公司为增值税一般纳税人企业,2012年5月4日甲公司购入一批原材料,购买价款为1170万元(含增值税),适用税率为17%,甲公司承担运杂费10万元。甲公司购入材料产生的增值税进项税额为(  )万元。 甲公司购入原材料取得增值税专用发票一份,下列各项说法正确的是() 甲公司为增值税一般纳税人,2018年4月生产经营情况如下:(1)购进生产用原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额13.60万元;另外支付运费10万元(不含税),取得的增值税专用发票上注明的增值税税额1.10万元。运输途中由于保管不善,原材料丢失10%。(2)接受乙公司提供的设计服务,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额0.30万元。(3)职工食堂领用以前月份购进的已经抵扣进项税额的材 甲公司为增值税一般纳税人,2020年4月该公司为建造办公楼领用外购原材料40 000元,该原材料购入时入账的增值税进项税额为5 200元,则甲公司2020年4月因该业务应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”转出的进项税额为() 甲企业为增值税一般纳税人,2018年12月销售自己使用过的2008年5月购进的机器设备,开具普通发票,取得含税收入5356元。销售2009年5月购进的生产设备,开具增值税专用发票上注明的价款7000元,支付不含税运费2000元,取得运输企业开具的增值税专用发票。已知:甲企业销售自己使用过未抵扣进项的固定资产选择放弃减税,则甲企业当月应缴纳增值税(  )元。 甲企业为增值税一般纳税人,2019年12月销售自己使用过的2008年5月购进的机器设备,开具普通发票,取得含税收入5356元;销售2009年5月购进的生产设备,开具增值税专用发票上注明的价款7000元,支付不含税运费2000元,取得运输企业开具的增值税专用发票。已知:甲企业销售自己使用过未抵扣进项的固定资产选择放弃减税,则甲企业当月应缴纳增值税(  )元。 甲企业为增值税一般纳税人,2013年9月销售免税产品取得价款8000元,销售应税产品取得含税价款11700元,支付铁路运费1000元,取得合法有效的运输发票;当月购进原材料取得的增值税专用发票(已通过税务机关认证)上注明的增值税税款1190元,其中有1000元进项税额对应的原材料用于生产应税产品,100元进项税额对应的原材料用于生产免税产品,其他的进项税额对应的购进原材料无法准确划分。甲企业当月应
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