多选题

审计委员会负责设立和运行内部审计机构可以包括以下职责()。

A. 审核内部审计计划
B. 审核内部审计预算
C. 听取首席审计官的审计结果报告
D. 与董事会一起任免和解聘首席审计官
E. 批准内部审计章程

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多选题
审计委员会负责设立和运行内部审计机构可以包括以下职责()。
A.审核内部审计计划 B.审核内部审计预算 C.听取首席审计官的审计结果报告 D.与董事会一起任免和解聘首席审计官 E.批准内部审计章程
答案
单选题
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,村镇银行已设立监事会的可不设立审计委员会,由监事会履行审计委员会职责()
A.正确 B.错误
答案
单选题
根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。
A.5人;独立董事 B.3人;执行董事 C.3人;独立董事 D.5人;执行董事
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之间的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之问的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
单选题
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由执行董事担任()
A.正确 B.错误
答案
单选题
银行业金融机构的董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系,董事会应下设审计委员会,审计委员会主席应由()担任。
A.副董事长 B.董事会成员 C.副监事长 D.独立董事
答案
单选题
组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
A.批准首席审计执行官的任免 B.决定内部审计师的任免 C.批准审计方案 D.批准管理层的任免
答案
单选题
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
A.批准首席审计执行官的任免 B.批准内部审计师的任免 C.批准业务工作方案 D.为具体的业务报告确定恰当的结论
答案
单选题
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。
A.审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 B.审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘 C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任 D.审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告,复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应,但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划
答案
热门试题
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。 独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的() 保险机构应在董事会下设立审计委员会,已建立独立董事制度的,应由()担任审计委员会主任委员。 丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有() 以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:( ) 以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?( ) 内部审计可以向审计委员会报告工作() 内部审计可以向审计委员会报告工作。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。 内部审计部门负责人对董事会及其审计委员会负责,定期向__、__、__、__报告工作() 审计委员会对内部审计的复核包括() 根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应()召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会成员应当具备相应的()。 审计委员会主要对内部审计进行复核,复核的方面包括( ) 保险机构()应确保内部审计部门的独立性及履职所需资源与权限。内部审计部门和内部审计人员履职所需的资源,包括经审计委员会批准的内部审计预算和人力资源计划,以及必要的办公场地、系统、设备等。 审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。() 证券公司董事会应当就风险管理,审计等事项设立专门委员会,审计委员会应当由()担任负责人。 证券公司董事会应当就风险管理、审计等事项设立专门委员会。审计委员会应当由()担任负责人。 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由()担任。  
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