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项目法人()将审计整改情况报告书面回复审计部门
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项目法人()将审计整改情况报告书面回复审计部门
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项目法人()将审计整改情况报告书面回复审计部门
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多选题
中铁四审(2012)538号文规定,被审计单位在收到审计报告及审计决定、审计建议后,要在规定的时间内向审计部门书面报告审计整改情况,内容主要包括()
A.审计发现问题的整改措施及已经取得的效果 B.审计决定的执行情况 C.审计建议的落实情况 D.有关责任人的责任追究处理情况
答案
判断题
商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。
答案
单选题
邮政储蓄审计部门应定期将网点常规审计情况下发审计通报。
A.正确 B.错误
答案
单选题
被审计单位应当将()执行情况书面报告审计机关。
A.审计报告 B.审计决定 C.审计建议 D.审计意见
答案
单选题
内部审计部门应随时将合规性审计结果告知()
A.董事长 B.行长 C.监事长 D.合规负责人
答案
单选题
审计部门应开展重要信息系统()审计工作,针对问题发现提出整改意见。
A.立项 B.变更 C.投产 D.投产及变更
答案
单选题
审计部门至少每年进行()次专项审计。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。( )
答案
单选题
审计部门年进行一次全面审计()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
热门试题
被审计单位或者协助执行的有关主管部门应当自审计决定生效之日起()日内,将审计决定的执行情况书面报告审计机关。
发生质量事故,项目法人要在()向主管部门提出书面报告,()电话报告。
内部审计部门应()将合规性审计结果告知合规负责人
内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。
保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?()
内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位,负责()进行审计。
审计部门负责对涉及小额贷款审计事项包括()
内部审计是指的( )独立于财会部门以外的专职审计部门所进行的审计。
财经法纪审计是指国家审计机关和内部审计部门对( )所进行的专项审计。
商业银行法律/合规部门不许接受内部审计部门的审计。( )
审计部门将内部控制风险分为()。
内部审计部门应建立健全审计报告()制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
内部审计部门,从组织结构上向财务总监而不是审计委员会报告,最有可能:()
审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督,所以审计部门只需对业务部门进行审计,没有必要对负责市场风险管理的部门进行审计。
上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,()
政府审计报告是审计组对审计事项实施审计后,向被审计单位出具的反映审计工作情况和审计结果的书面文件
内部审计部门不对董事会负责。()
审计部门设专人负责处理,负责()
内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的()审计
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